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想问下上一年的车辆发票勾选了但之前没有进账 登记错怎么调账 登记成了借主营业务成本 进项税 带应收账款 还有咨询费也是勾选了但做了一样的分录

2024-05-24 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-24 11:41

正确的应该是借固定资产应交税费、应交增值税进项贷应收账款吗?

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齐红老师 解答 2024-05-24 11:41

是应收账款还是应付账款?

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快账用户1308 追问 2024-05-24 12:32

应该是应收

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快账用户1308 追问 2024-05-24 12:33

哦不对应该是应付

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齐红老师 解答 2024-05-24 12:34

你好,那你现在借固定资产,贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润。贷累计折旧。

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快账用户1308 追问 2024-05-24 12:37

应收应付也写错了

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齐红老师 解答 2024-05-24 12:38

借应收账款,贷应付账款,再做这个调整。

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快账用户1308 追问 2024-05-24 12:39

好滴谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-24 12:39

不用客气,工作愉快

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快账用户1308 追问 2024-05-24 12:40

如果已经调整到预付是不是借预付

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齐红老师 解答 2024-05-24 12:41

是的,对的,是这么做的。

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快账用户1308 追问 2024-05-24 12:42

说错了 已经调整到预收账款是不是借预收 贷应付账款

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齐红老师 解答 2024-05-24 12:44

是的对的,是这么做的

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您好,把原分录红冲,再做正确的分录,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,(这是最简单的调整方法,没有之一) 同时更正申报2023年的年报和所得税汇缴申报表。
2024-05-24
正确的应该是借固定资产应交税费、应交增值税进项贷应收账款吗?
2024-05-24
借原材料 应交税费待抵扣 贷应付帐款 第一次做这个 借应付帐款 贷原材料 应交税费待抵扣 这个是红虫的
2023-08-01
同学你好 这个你可以做表统计的
2023-11-21
你好,实际收到的发票是200,这个管理费用100也不对,都应该是主营业务成本,是这个意思吗?
2025-03-05
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