
老师,您好。企业所得税汇算清缴中办公费纳税调增应填写在哪一栏的?我们公司银行开户和购买U盘花了325元,但没有收到发票的。这个我们入账在了管理费用-办公费(开办费),请问这个费用纳税调增应该填写在哪一栏里面呢?
我们是建筑企业有几张材料票有问题,现在需要调增当年的企业所得税汇算清缴,在哪张表调整尼,是期间费用,销售费用的其他吗?A104000这张表吗
老师,在2022年交的2021年的所得税费用480元,那2022年的年度企业所得税汇算清缴,这个480的所得税费用要填在哪里呢
老师 开的发票是餐费普票 ,报销单上写着业务招待费600元 但是入账是入了管理费用-餐费 现在做去年的企业所得税汇算清缴 这笔是要算到业务招待费去调增吗?
老师请问,今年5月汇算清缴后补交了5000元,做到了所得税费用里面,小企业没有以前年度调整。现在12月利润表里面“所得税费用”多了这个5000元。第四季度所得税申报今年已交金多了5000元,改怎么调整一致了?