您好,这个不用调整,账载和税收填一样的金额
员工代垫的职工福利费,账上只挂账未报销给员工,在职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的职工福利费支出那的实际发生额怎么填呢?税收金额怎么填呢?
您好,老师,股东代垫的职工费利费,还没有支付报销款给回股东,但是在账上做了挂账其他应付款,现在填职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的职工福利费支出的账载金额就是应付职工薪酬-福利费的贷方发生额合计,老师,您今早跟我说实际发生额和税收金额不用填,但是明细表那的税收金额会自动调增为账载的那个金额哦,这种员工代垫的福利费,还没有支付给员工,而是计提,也是税前不让抵扣的吗?要做纳税调增吗?
老师我想问一下、职工薪酬纳税调整明细表中、职工福利费支付如果没有超过工资总额的14%、那么税收金额是填账载金额还是总额的14%
老师,年报中职工薪酬支出及纳税调整明细表,我们职工薪酬没有调整的用不用填这个表。我看上面有账载金额和实际发生额
老师,我们账上没有工资,但是有福利费,购买的食堂用的米面粮油,那么我职工薪酬支出及纳税调整明细表中,税收金额怎么算?
小规模第二季度开了26万的发票,没有超过30万,都是1%的普票,我计提增值税的时候是按发票上的增值税计提吗??比如260000*0.01=2600??计提2600
老师,领用原材料,结转成本的分录怎么做?
请问2018年的汇算清缴中,资产折旧、摊销及纳税调整明细表中将其中固定资产分期折旧填成一次性折旧了,现在怎么更正?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,一次性交了一年20379元,移动公司,普票,包括宽带费用和语音通话费,但是无法区分出哪部分用的多少,怎么分摊,付款时和分摊时怎么账务处理
现在公司正在清算,清算后所有者权益是200万,但是未分配利润是负数-100万 实收资本是300万 所以最终所有权益是200万 公司是2021年投资的 当时所有者权益是100万,这个情况要缴纳税款吗
银行承兑,质押和贴现那个方式好些?
银行承兑的贴现利率一般是多少呀
老师,请问一下算租赁合同印花税,合同期限10年,前两年比如说10万,从第3年起20一年,那这个计税依据是多少啊?
老师,劳务工每月工资10000元,然后6月23日离职,请问6月份劳务费应该算多少呢
老师,请问财政部监制的收费票据可以税前扣除吧
通不过啊老师
提示,该数据不能大于第三行第一列,第三行第二列与第一行第五列乘以百分之十四的孰小值
对不起,漏了我们工资是0,福利是工资14%以内了, 账载是账上福利 ,税收0,全部要调增了
明白了老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!