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老师:请问小微企业上年暂估成本2万,做 借:合同履约成本-人工费 2万 贷:应付账款-暂估应付款 2万, 年末时结转成本做: 借:主营成本 2万 贷:合同履约成本-人工费2万 12月结转损益后,未分配利润为借方。 今年所得税汇算前要冲回这2万,怎么做分录?

2024-05-27 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-27 11:17

同学你好 汇算清缴之前没有来发票就要调增

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快账用户8786 追问 2024-05-27 12:36

是的老师,要调增,发票回不来了,账务上冲回,要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2024-05-27 12:36

账上不用冲 只要汇算清缴调增就可以

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快账用户8786 追问 2024-05-27 12:40

老师:账上不处理的话,应付账款-暂估款 会一直有余额。怎么办?

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齐红老师 解答 2024-05-27 12:41

同学你好 你们不付款的吗

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快账用户8786 追问 2024-05-27 12:58

不付款了,工程后面不给结算了。

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齐红老师 解答 2024-05-27 13:01

那你就冲不付款的那部分暂估

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2024-05-28
同学你好 汇算清缴之前没有来发票就要调增
2024-05-27
你好,你是说9万多这个发票吗
2021-09-03
您好,汇缴前这个发票来就不用纳税调增了
2023-12-15
这个样子看你的分录并没有什么问题啊,你是觉得哪里有疑问?
2021-01-23
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