在105000的第30行在纳税调增,必须要填期间费用表才可以
小型微利企业所得税汇算清缴,房租做的费用没有取的发票,在那个地方做纳税调增申报呢?还是说小微简化了没有这个部分需要填写的?
小型微利企业所得税汇算清缴,没有取得发票的白条费用,在纳税调整表里的哪去填呢,是填在其他里吗 还用在别的表里填吗
老师,在填报企业所得税汇算清缴的时候需要调增管理费用,但是因为是小型微利企业,并没有填写的地方,这个的调增要填写在哪里呢?
企业所得税汇算清缴时,公司发生的银行手续费,填在期间费用表哪里,是填写到财务费用-其他那吗
小型微利企业的年报企业所得税A105000里的佣金和手续费支出怎么理解,银行手续费没有开票可以填到这栏里么
公司是一般纳税人,销售烟酒需要缴纳哪些税?税率分别是多少
我想问一下一般纳税人或者小规模能开不一样税率的发票吗
增值税发票是开多少票交多少税,怎么又说小规模季收入不超过30万免税,这个糊涂了,老师能明确说一下嘛?
老师你好!供应商开的红字发票不用做勾选抵扣或不抵扣勾选操作是吗
老师好,之前提问:服装生产企业A是代加工,接受境内B公司委托生产服装,原材料由B公司提供,A生产好后运给B,以B公司名义出口,那A公司能办理出口退税吗?或者A公司能免增值税吗?享受什么优惠政策。 老师回复是:A公司作为代加工企业,不能办理出口退税,也不能直接免增值税。因为出口业务是以B公司名义进行的,退税主体是B公司。 A公司能享受对加工费部分免征增值税。具体来说,A公司收取的加工费可以按来料加工免税处理,不需要缴纳增值税。 再次提问,老师,来料加工不是国外委托方提供原材料吗?境内委托方B公司提供原材料给A公司也适用于财税12年39号来料加工免增值税的政策吗?另外,按我所说的这个情况,如果符合来料加工费免征增值税,那可以抵扣进项税吗?抵扣哪些进项税?
一般纳税人月末增值税相关的会计分录如何写?销项税额 和进项税额 用清零吗
房产企业执行总裁年薪300万可是高薪什么级别了
办海关原产地证还要备案吗
老师 工资的话六七月法人忘记转了 手机给她自己发工资 那这个这个月是补发前两个月的还是说还是发一个月的 工资的话六七月个税是申报过的
我们公司已开发票甲方,已收到甲方工程坛款,发票上的金额和税额怎样做帐呢 您好, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 按发票上面的金额来做。与应收账款无关吗?应收帐款不是减少了吗
期间费用表:银行手续费,是填在佣金和手续费那一栏吗
填在财务费用的其他栏次
那个佣金和手续费那一栏是什么费用会涉及到填这一栏
保险金融行业才涉及,你们支付了佣金也涉及
所得税季度申报,第3个季度申报营业成本包含了期间费用(尝试过线上无法更正),第4个季度的营业成本没有包含期间费用,汇算清缴时提交年度所得税申报时。是按之前营业成本相加来申报,还是可以按账上实际的营业成本填报
就是说是按之前申报的营业成本相加来申报,还是按照账上实际的,这个有没有什么勾稽关系
营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本
去年第3季度的申报是之前会计申报的,营业成本的填报数据包含了期间费用,线上更正不了要线下更正才行,想问这个数据不更正,影不影响年报数据
不用管的,以年报数据为准