你好,如果对方没有确认入账的话,开了红字确认单,然后你再确定开发票,直接就能开出来。
老师数电发票作废,红字发票确认信息录入,增值税用途状态显示已勾选未确认,那我要开具红字发票就是需要对方确认了我才可以开吗
老师,我8月份开数电票,8月份开红字发票。那么,在录入红字信息确认单的录入之后,无需确认,直接开具成功,那么,检验是否开红字的方法,是不是,在红字发票业务那里,有红字发票记录,就算是成功了是吗?
电子发票开错了,红冲是直接填写红字信息确认单录入就好了嘛?不需要发出吗?
老师,4.24数电发票开票有误,货未发出,暂时不开票,是不是直接红字信息确认单录入就可以,其他的什么红字信息确认单处理和红字发票开具都不需要操作了吧
小规模纳税人,在开具红色发票,首先就是红字信息确认单录入,录入完就是红字信息确认单处理,就可以了吧,不用再开红字发票了吧,那个红字发票展示了红色确认单
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
这为什么不让开呢
对方没有确定,我这边发现开错了就确定红色确认单了
哦,他不让开什么,出现了什么提示。
没啥提示。下面就是暂无数据
请问下。这开还用开红色发票吗
你去看一下发票查询里面是不是已经开出来了?
这是开出来了吗
就看一下你这个附属发票应该是多少,核对一下不就行了。你这里面所有的都是负数呀,我也不清楚你开出来了没有。你之前的金额税额是多少。
我是说开具了红色确认单录入,录入完就在红色确认单处理里面了
对的是的,是这么做的。
还用其他的吗
以后不需要做其他的。