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你好 我们送了一个样品给客户,成本价80元 公允价值100元,我们做分录是借:费用93元 贷:库存商品80元 销项税13元 ,那我们年底汇算清缴的时候要怎么填表呢

2024-05-27 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-27 16:12

您好! 需要视同销售,在A105010进行填报

您好!

需要视同销售,在A105010进行填报
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快账用户1411 追问 2024-05-27 16:18

要填视同销售成本吗?最后视同销售后,汇算清缴中我的应纳税额是按-93缴税,还是按100-80=20缴税呢

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齐红老师 解答 2024-05-27 16:22

您好! 你在表里填了100的收入 然后会调增100 最后实际应纳税所得额是按100-93=7 作为计税基础

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快账用户1411 追问 2024-05-27 16:45

那就是说13元的销项也可以去税前抵扣的?

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齐红老师 解答 2024-05-27 16:52

您好! 是的 您这个销项税收不回来 就是损益了

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快账用户1411 追问 2024-05-27 17:03

但是我看到有说法是,汇算清缴时 要视同销售100 元,视同成本80 元,纳税调整-其他 调减20元。最后应纳税所得税就是其实还是按会计账上-93去缴税了。这种做法是对的嘛?

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齐红老师 解答 2024-05-27 17:06

您好! 我认为不对,首先不会调减,指定是要调增,按会计账上纳税不符合税法原则

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您好! 需要视同销售,在A105010进行填报
2024-05-27
可以的,可以这么做。
2024-10-10
1.可以的 2.嗯,这个可以
2022-08-31
你好,购买库存商品的运费,是计入库存商品的成本。 购进的时候,借:库存商品 120,贷:银行存款等科目 120 销售的时候,借:银行存款等科目 130,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 出库同时结转成本,借:主营业务成本 120,贷:库存商品 120
2024-03-24
你好 内部的话 一般是写成本价 可以做一张 也可以分开 
2023-03-03
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