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对公汇出一笔款,开专票回来用于抵扣处理,做账时汇出这笔款怎么写分录

2024-05-27 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-27 17:18

你好,借预付账款 贷银行存款 然后拿到发票,冲减预付

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快账用户3773 追问 2024-05-27 17:19

发票用于抵扣哦

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齐红老师 解答 2024-05-27 17:20

你好,你借比如原材料,应交税费应交,应交增值税进项税额。贷预付账款

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快账用户3773 追问 2024-05-27 17:26

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-27 17:27

你好不用客气的了。

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你好,借预付账款 贷银行存款 然后拿到发票,冲减预付
2024-05-27
你好,最好是按汇出,然后退回的来做。
2022-01-11
你好,计入营业外支出就行。
2024-12-20
同学,你好 借:其他应收款-保证金 其他货币资金-定期存款 贷:银行存款
2023-08-02
3 月做进项税额转出分录,直接把原来抵扣的进项税转入成本即可: 借:主营业务成本 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 金额就是你在申报表填的进项转出税额。
2026-04-13
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