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老师会员卡充值的问题,客人充值1000送200,客人来消费时,我怎么做,还有就是客人充1000送500,每次消费时,每餐能抵扣50%,这种帐务怎么处理

2024-05-27 23:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-27 23:22

你好你开发票还是按1000来是吧

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齐红老师 解答 2024-05-27 23:24

借银行存款1000 预收账款200 贷预收账款1200 消费100 借预收账款50 贷预收账款50 抵扣了50%不用做的 最后只要冲预收账款1000了就可以

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齐红老师 解答 2024-05-27 23:25

送500 借银行存款1000 预收账款500 贷预收账款1500 销费100 借预收账款50 贷主营业务收入 应交税费

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快账用户1322 追问 2024-05-27 23:31

以前充值很多,比如充值20万,送了5万,,这个送的5万直接进费用了,可是又没有都消费完,显得当月利润少了,应该如何处理?

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快账用户1322 追问 2024-05-27 23:35

还有就是你刚才说的1000送200会计分录怎么是借银行1000,借费用200贷预收1200吧

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齐红老师 解答 2024-05-28 02:47

你是要走视同的吗销售的吗?

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你好你开发票还是按1000来是吧
2024-05-27
你好; 比如 收到款:借银行存款贷预收账款。 消费 借销售费用 ; 预收账款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
2022-04-23
你好,充值时 借 现金1000 贷 预收账款1000 消费时 ,借 预收账款1000 销售费用 200 贷主营业务收入1200
2022-01-31
借银行存款1000 销售费用300 贷预收账款1300 消费多少 借预收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税 2借主营业务成本、酒水 贷银行存款 3借管理费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷预收账款 自己消费的借预收账款贷银行存款等 招待的借预收账款贷主营业务收入应交税费
2025-02-11
你好,消费的时候赠送的和充值的分开消费还是怎么了?
2023-09-02
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