你好,充值时 借 现金1000 贷 预收账款1000 消费时 ,借 预收账款1000 销售费用 200 贷主营业务收入1200

老师,我有一个账务处理下,充值会员卡,顾客实际支付一万元,但是我们赠送了1000元,怎么做账务处理,然后顾客来消费了,消费了1000块钱,那怎么做账务处理?
老师,老师老师,请问第一项那个可以怎么做账务处理呀?公司先给钱帮客人代付开台消费,然后客人消费完之后客人再给钱给我们刷卡到到公司账户
老师好,超市搞活动,顾客办储值卡1000元,然后赠送代金券10元的若干张,那账务处理分录怎么写?然后顾客消费的时候又咋做会计分录?
老师,客户本来应付我们货款200元,实际上付了195元, 少的五块钱是手续费,让我们承担。但是我票开的是200。这五块钱怎么做账务处理比较合适?
老师,请问一下,我公司为KTV行业,有会员卡充值赠送的业务,例如:会员现金充值1000元,赠送金额为200元,我做分录为 借:库存现金 1000元 销售费用 200元 贷:预收账款 1200元 在会员消费的时候消费了500元, 消费我怎么做分录 不考虑税务问题
老师 我们是劳务外包公司 我们对接的客户是邮政 我们上游是人力资源公司 我们上游提供人去给邮政提供分拣服务 我们给客户开的发票是物流分拣的发票 上游给我们开人力资源发票 请问这样有风险吗
老师去年有笔固定资产做成了办公费,今年在不动汇算清缴的前提下怎么修改一下呢
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,问题是虚开,到底是抓谁坐牢呢?老板,财务负责人,会计,出纳?还是啥?
老师,企业提现金直接提法人开上了,网银备注是提备用金,可以吗?我分录是借现金贷银行
老师,我发现我25年收入多记了一些,几千块钱,我是小规模,没有交过增值说和所得税。还没有做25年的汇算清缴,请问,我怎么把多计入的主营业务收入调整到正常的数据呢?
服了所有报销我在会计主管那里签字,发票都没有,报的个体工商户
老师,工伤赔偿款4万块,如果公司公账转给个人,税务上可以睡前扣除吗
,您好,老师是有点头晕了,关于这个税法上的利润和实际自己到手的利润有什么区别,就是说,税法上的利润到底是用含税收入来算还是按照不含税收入来算利润呢,营业利润=主营业务收入-主营业务成本-税金及附加-销管财,利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出,这些数据全部都是不含税的还是要含税的,搞晕了
我有个疑问,客户的视频经过我们公司投流之后赚了1000,投流费花了1000,亏损我们只承担投流费的20%,所以客户转800到我们公司,我给客户开800的发票。这正常嘛,怎么操作才是对的?
老师你好,在快手平台开了一个网上银行,他这边的收入凭证化该怎么做?