收入调整:如果去年确认了过高的收入,现在需要红冲部分发票,那么去年的收入就需要相应减少。这会影响去年的财务报表和税务申报。 成本调整:同样地,如果成本回来130万与之前的记录不符,也需要进行相应调整。这可能会涉及到存货、应付款项或其他相关账户的变动。 利润影响:由于收入和成本的调整,去年的利润也会受到影响。如果利润被高估了700多万,那么红冲后利润会相应减少。 税务影响:红冲发票还可能导致税务影响,包括所得税、增值税等。您需要与税务部门沟通,了解红冲发票对去年和今年税务申报的具体影响。 合规性:红冲发票必须遵循相关的税法规定和会计准则。您需要确保您的操作是合规的,并保留所有相关的文件和记录以备审计。 与客户的沟通:如果红冲发票涉及到客户,您还需要与客户进行沟通,解释原因并取得他们的同意或配合。

老师,我想问一下,就是说我们这个公司是搞建筑的,老板有,自己注册了五六个公司吧,然后就是说他建筑这边实际工程是有买他那些砖的,但是那些全部是个人,但是个人他又开不了票给我们,但是我们这边就是挂靠别人的那个建筑公司的,那我们这边一定要提供那个发票那,所以我们现在就是说,我们想我们注册有六个公司吗?那有一个自然人的那个公司呢,是建筑可以,就是可以开这个砖和水泥这些的,如果说我这个开了票的话,而且是由税局那边去代开出去的话这个票有没有风险?总的开出去是30多万左右
老师我是自己公司,然后去年我有十多张发票,当时开票人员把目录输入错误,然后今年我们的合作单位,然后就把去年的十多张票找出来,要我重新开,大概的金额在100万左右吧,然后我想问一下,如果现在我开这个红字发票。对方单位是要我重新把那个发票开给他,他说开蓝字发票和红字发票,然后这样的话就能这个平衡,但是我这边公司的会计他就不愿意做,他说这个特别麻烦,说到时候的话税局会要求我们这边什么要补税呀,这些所以说我就不明白我的合作单位那边的话,他说我开那个红色发票和蓝字发票,这样开了对冲,然后就没有任何问题,但是我的会计说问题很多,他说甚至可能很麻烦,可能会税局的话要要求我补税,所以说我的问题就是想咨询你一下,到底哪个说的是正确的?
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师,我这边是建筑行业的,去年有家进项普票入账了,今年老板说和供应商那边什么问题,需要把一部分踢出来红冲,被踢出来的去年那部分先暂估,今年红冲本月重新开完冲这个暂估可以吗?
老师,您好,去年我们开的劳务发票,在今年汇算清缴前对方没付款,因为没付款就没付钱给工人导致没有成本入账,在汇算清缴时我们交了6千元的税(由包工头承担,但是我们公司垫付的),现在对方说未回款的部分不在支付,那我们这边要把多开的发票红冲,在这个月红冲,那去年我们交的企业所得税6千税款包工头说就不支付给我们,说退票红冲了不产生税额了,这样合理吗
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
公司不给员工上社保,怎样避免员工投诉?
红字发票怎样开具 具体流程
其他贷币资金科目需要指定现金流量科目吗?
银行承兑汇票手续费红字发票怎样开具
老师我们和客户签订了货物合同,又单独签订了运输合同,客户要求单独开具运输发票税率9%,货物由第三方运输,我们在收到第三方的发票后,应给怎样开具给客户呢
普通C30混凝土配合比每方原材料用量: 普硅42.5水泥:240kg 粉煤灰:135kg 聚羧酸减水剂:7.5kg 砼用砂:980kg(换算0.59方) 砼用石:920kg换算0.58方) 麻烦老师看一下表格计算是否正确,如果不正确麻烦您算出正确数据
老师,年终奖发多少合适?
今年继续教育显示已完成,为什么服务平台那里又显示只有一半的学分,
那我今年的账怎么做合适吖?
去年账本装订了。能不能直接填写汇算清缴去年收入减少?
同学你好 这个可以的
账怎么做合适啊?冲去年的收入,是直接填写汇算清缴主营业务收入栏次 减少吗?
直接填写汇算清缴主营业务收入栏次 减少
财务报表年报需要填减少后的嘛。已经申报了
同学你好 需要的哦
去年的季度报,还有增值服务月报需要吗?收入减少 增值税减少,附加税也减少。
企业所得税年报收入红冲凉还要交100多万,附加税 增值税月报交税的可以不管了吧
同学你好 需要不需要月报看税局核定
问了税管员,税管员说自行斟酌
你看税种核定通知书就可以