同学你好 按税局的要求来就可以

老是我21年12月入的18年成本发票,产生退税了,然后税务局查账让我做18年纳税调整,变更完18年企业所得税年报报表后,19,20,年企业所得税年报报表还有变更吗,我21年企业所得税年报报表现在还不能更正和作废,因为我申请退税了,系统已经受理了,
请问我21年四季度报表和申报企业所得税申报表数据不一样,现在想更正申报企业所得税,并上传新的财务报表,是深圳电子税局报的,请问这样做被税局查到风险大不大?
公司是劳务公司,前段时间因被抽查,说看到20-21年企业所得税汇算清缴申报表有问题,现在需要更正20-21年企业所得税汇算清缴申报表,如何更正,电子税务局上能操作吗?具体操作是什么
我公司被税务稽查抽查到,21-23年的收入有未申报业务,现在税局说不让更正,只可以更正23年企业所得税,是这样吗?
老师好,我公司是总分公司的总公司,分公司的所得税是我们这边汇总申报,现在23年分公司接受的一张发票被认定为虚开,分公司的税务局要求我们更正23年年报,那我必须从总公司这边更正申报吗,还有别的处理办法没有
老师,我们买了,130万的织轴,240个,这个可以一次性记入到成本费用当中吗?
但是都是坐班会计,你能说不知情,说也说不清。
老师好,企业的印花税买卖合同,可不可以根据每月进项和销项的金额来统计需要缴纳多少印花税?
小儿推拿按摩店,之前是定额发票,现在需要开电子票,开票类目怎么开
我是个人23年通过政府出让购买一块土地,今年我要进行土地开发,我注册了一个公司,将土地作价入股,我的增值税怎么计算缴纳?
劳务公司,在付项目民工工资时,分录是应该借:工程施工200万,贷;银行存款200万? 但21年实际付了款项出去: 借:应付账款200万,贷:银行存款200万, 后面更正这笔分录时,是借:工程施工200万,贷:应付账款200万,这样做导致了应付账款账上未发生变化,一直在账上; 后面在发生此类业务时也做的是借:工程施工,贷银行存款,造成了应付账款贷方余额一直有账,至现在一直有323万,这种属于会计编制会计分录导致的错误,能进行更正错误? 如果更正相关此类业务时,是直接在当年21年12月进行编制正确的更正分录?然后再更正汇算清缴表、财务报表? 这属于重大会计差错更正?会有罚款或者处罚?
老师,以前没有做过出口退税,现在企业想做出口退税,是新注册一个主体做还是用旧的执照新增经营范围比较好?
老师,我想问一下,公司打款给对方,对方户名是对方姓名,但是对方开票是用对方公司抬头给贵公司抬头的名称进项票给我公司,这样合规吗?对我方公司有风险吗?
老师,电动车可以落户在公司名下吗?
个人汇缴清缴已经做了,补了税款,再把专项扣除填进去,应该是可以退的吧,
那我把23年未申报的收入更正,后期以前年度的变化出来后又再更正一次23年?
同学你好 不用 更正23年的年度所得税就可以 增加收入