现在应该都 是网上操作吧,以网上为准

老师。你好 如果本期没有增值税减免的。是不是报增值税的时候最后一个表 就是附表五后面的那个表就不用填写 不管他就是 因为我进去发现不能0填写保存
请教你一个问题啊,就是我我们公司就是昨前天晚上,然后那个才发的工资,那个老板娘之前我不是15号之前已经申报个税,然后那个老板娘现在把所有人的奖金全部给你减了2000的,减了3000的,然后现在就是等于说我的个税跟发的工资是不不不相符的。那我所有的报表,我申报的报表也全部要更改,一遍,那我现在是报表要不要改呢?如果年后续改会不会影响那个公司的那个那个叫什么申报记录呢。
这个是合伙企业生产经营所得税汇算清缴要填 的表,只有一个个人所得税那我就填下那数据就好了对吗?
老师 请问我注销小规模公司 账上还有负债但是不需要还了 那么我在注销清算企业所得税申报里面有负债清偿损益明细表里面直接将负债部分金额填进去就会产生应补所得税额,那么我把税款补交就可以了 那么在补交完以后还需要做账不呢?就是清算交完税后还要将负债部分结转至营业外收入平帐不呢?还是先平帐再做清算申报呢?
,我今天那个税我有点搞不清楚,那个他是预缴的,预缴的我已经报了,然后那一个主报表主报表里面的他说是填附表四和主表的28码,我附表填了首付款的计税依据,然后他的主表里面33呢,和34呢,就成了负数,负首付款的那个,我是不是搞错呀。这个附表四,填了首付款,主表都33、34都成负数了
这一段意思是,我如果21年初获得100万不征税收入,5年内不管支出了多少,支出没,100万都做收入调减。相应的支出不许扣除,满5年了,这100万一分都没有用,也没有返还回去,那第6年我做应税收入,然后如果这100万用了就做扣除。 那这个老师说,2021年第一年收到100万不征税收入,做调减。第一年没发生支出,但是在2023年发生了100万支出,这100万可以扣,那她说错了啊
公司团建,收到的专票,可以抵扣进项税吗
老师,2026年扣缴2025年所得税,怎么账账务处理,2025年没有计提这笔所得税
老师您好,请问T+的利润表年度公式怎么设置呢?我们公司有5家门店,利润表设置模式是把门店设置成部门的,五家门店对应序号1-5,,,现在我想查询门店1的2026年1-5月利润表数据。LFS("6001","","年","月","贷","","","","","","","Y",[部门="1"])老师,像这个公式设置的对吗?
小规模纳税人,农业公司,买了一辆货车。加柴油的。这个柴油的怎么做分录啊。还有充值加油卡的
老师我2024.9月做的一笔分录借管理费用 55110,贷:应付职工薪酬-工资 55110,借:管理费用 55110贷:银存55110. 就是发放时候我第3步借写错了写成本高了管理费用,应该应付职工薪酬。现在怎么改呢 还需要操作一些其他的吗
老师,财务报表怎么调啊,贷款用
老师你好,我想问一下,固定资产无形资产投资性房地产非货币交换成长投(权益法),这个可以操作吗?怎么写分录
老师,个人出租房屋给公司经营,个人怎么开发票?
老师,我10万实缴出资了一家餐饮店,目前开业3个月,店里收入10万,目前支出30万,想问下我目前亏了多少钱,怎么计算的
就是在电子税务局注销呢呀。补申报所有的税呢么。
带不出来那个企业清算吧
所以以电子税务局显示为准
不会,就别回答我的问题了
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