借管理费用工资/社保 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬工资 贷其他应付款 借应付职工薪酬社保 其他应付款 贷银行存款
你好老师,因为我们是代理记账公司,客户给的单子是社保单位承担759.76,个人承担180.98,实际发到员工卡里的工资是4967;对于这个业务,计提工资时如何计提,发放工资时又如何做账,按实际到卡的工资和社保是否应该缴纳个税,个税如何做账,又怎么计算呢,谢谢老师
老师别人证书挂我们公司,只交社保个人部分也是我们承担,不发工资。计提和缴纳的分录应该怎么做
老师别人证书挂我们公司,只交社保个人部分也是我们承担,不发工资。计提和缴纳的分录应该怎么做
老师晚上好,请问我们公司入职了新人的社保在本公司缴纳,但是没有发工资,不申报个税,单位缴纳社保以及个人部分如何做账务处理?汇算清缴的时候如何处理?
老师,您好!我们公司是小规模纳税人,老板就把社保个人承担部分全部公司承担了,我的是60%缴纳,老板是100%缴纳,老板工资是6000,我是发到手3000,像这种做账分录如何做呢
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
个人负担的社保做工资,企业负担的社保作社保。申报个税的时候填写个人负担的社保那一部分