你好,可以勾选,没差异的了

老师你好,我发现公司几年前收到的增值税专用发票(费用发票)还有没有勾选的,还有一部分电子通行费专票,因为这些专票现在已经找不到了,我不想抵扣了,在增值税发票综合服务平台上怎么把这部分找不到进项票的去掉
1)本期发生电器产品货物销售销售额2863000.00元,其中开且增值税专用发票销售额1940000.00,其中开具普通发票销售额1148000.00元,未开具发票销售额225000.00元2)本期提供货物运输服务销售额90000.00元;(开具增值税专用发票)3)本期为其他企业提供电器外观设计服务取得销售额280000.00;(开具增值税普通发票)4)本期共取得增值税专用发票2张(已认证通过):其合计金额为2695000.00,税额350350.00;5)本期开票软件升级与维修取得增值税普通发票价税合计金额280.00:6)本期员工宿舍修缮领用前期购进的钢材其价税合计4520.00;(已认证抵扣)问题:1、增值税一般纳税人和小规模纳税人纳税方式有何区别?2、计算该公司销售的3种产品(服务),销售电器、运输服务、设计服务分别适用的税率及销项税额。3、员工宿舍领用钢材费用属于哪种业务,增值税报税时如何处理?4、计算本期应纳增值税税额。
1)本期发生电器产品货物销售销售额 3313000.00元,其中开具增值税专用发票销售额1940000.00,其中开具普 通发票销售额 1148000.00元,未开具发票销售额 225000.00元; 2)本期提供货物运输服务销售额 90000.00元;(开具增值税专用发票) 3)本期为其他企业提供电器外观设计服务取得销售额 280000.00:(开具增值税普通发票) 4)本期共取得增值税专用发票16张(已认证通过):其 合计金额3705339.38元,税额423514.62元, 5)本期开票软件升级与维修取得增值税普通发票价税合计金额 280.00; 6)本期员工宿舍修缮领用前期购进的钢材其价税合计。 4520.00;(已认证抵扣) 计算该公司销售的3种产品(服务)分别适用的税率及 销项税额。
老师 请问我公司取得的增值税电子普通发票 内容是*运输服务*客运服务费 可以抵扣进项税吗? 没有标明旅客信息 而且在增值税勾选平台里也没有这张发票 是不是不可以抵扣
下列各项中可以根据增值税专用发票上注明的税额进行抵扣的,有a1般纳税人取得销货方提供的增值税专用发票b1般纳税人购进免税免税农产品c1般纳税人为销售和外购货物所支付的运输费,并取得这增值税专用发票第一般大学下列各项中可以根据增值税专用发票上注明的税额进行抵扣的,有a1般纳税人取得销货方提供的增值税专用发票b1般纳税人购进免税免税农产品c1般纳税人为销售和外购货物所支付的运输费,并取得这增值税专用发票第一般纳税人取得销货方体工的知识社部下列各项中可以根据增值税专用发票上注明的税额进行抵扣的,有a一般纳税人取得销货方提供的增值税专用发票b一般纳税人购进免税免税农产品c一般纳税人为销售和外购货物所支付的运输费,并取得这增值税专用发票d一般纳税人取得销货方提供的增值税普通发票e小规模纳税人购进货物取得增值税专用发票多选
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目