《财政部?国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)

老师,附件中的技术转让,技术开发和与之相关的技术咨询,技术服务免增值税怎么理解,我们是属于现代服务业的信息技术服务可以免增值税吗,谢谢
老师,你好,有没有技术转让相关文件或者,技术转让,技术咨询,可以免增值税和企业所得税的文件
软件开发服务合同和技术开发合同是不是不同的?技术开发合同登记备案后,可以享受免征增值税,那软件开发服务合同享受吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务。 1.技术转让、技术开发,是指《销售服务、无形资产、不动产注释》中“转让技术”、“研发服务”范围内的业务活动。 2.备案程序。试点纳税人申请免征增值税时,须持技术转让、开发的书面合同,到纳税人所在地省级科技主管部门进行认定,并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。 老师,这条免征增值税,还执行吗?针对什么企业?
财税〔2016〕36号文件 附件3:(二十六)纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。 请问老师卖专利给其他公司,开票要按照6个点还是免税
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢
老师,现在依旧免税吧,如果去科技局办理了技术合同认定的话,技术交易额部分依旧免税吧
是的,同时还需要税局备案
老师,现在好像是留存被查
企业所得税是留存备查,增值税还是要备案的
老师,是这样的,文件规定,开发票分为四部分,第一阶段开6%的发票,第二阶段开13%的发票,第三阶段开13%的发票,第四阶段开6%的发票,这种情况下第一阶段怎么开发票呢
已申请技术合同认定登记了,可免征增值税
按理解,应开具免税税率的发票。建议与当地税局确认下
老师,第一阶段我开的发票是研发和技术服务*某某项目开发 税率是免税,之前问过税务局了,他说自行决定是否开免税发票,资料留存被查。 老师,我现在疑问的点是开免税发票有一条是与之相关的技术咨询技术服务必须要开同一张发票,否则不能免税,这是啥意思
这一条不理解,是指后续开发票,也要开免税?
老师,您看就是这个规定,我不知道我的发票是否开错,难道是要技术开发费和13%税率的开在同一张发票上吗?
从字面理解,是这个意思。免税税率与13%税率在同一张发票
老师,它是与之相关的技术咨询和技术服务要开在同一发票上吧,销售货物13%应该在另外一张发票上开具,这是另一个老师给我的解答
单就这个条款而已,字面理解,是应开同一张发票。咱们都是对这点存疑,建议与当地税局确认下