《财政部?国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)

老师,附件中的技术转让,技术开发和与之相关的技术咨询,技术服务免增值税怎么理解,我们是属于现代服务业的信息技术服务可以免增值税吗,谢谢
老师,你好,有没有技术转让相关文件或者,技术转让,技术咨询,可以免增值税和企业所得税的文件
软件开发服务合同和技术开发合同是不是不同的?技术开发合同登记备案后,可以享受免征增值税,那软件开发服务合同享受吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务。 1.技术转让、技术开发,是指《销售服务、无形资产、不动产注释》中“转让技术”、“研发服务”范围内的业务活动。 2.备案程序。试点纳税人申请免征增值税时,须持技术转让、开发的书面合同,到纳税人所在地省级科技主管部门进行认定,并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。 老师,这条免征增值税,还执行吗?针对什么企业?
财税〔2016〕36号文件 附件3:(二十六)纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。 请问老师卖专利给其他公司,开票要按照6个点还是免税
我公司是中标单位,该项目分为财政补贴部分和自筹部分,中标后把项目分包给其他公司,请问客户自筹部分的货款不经过我公司账户直接转给分包公司合理不?
支付品牌服务费怎么做账
老师您好!增值税已经申报,用补提当月印花税,这种情况下不影响纳税申报表吧
老师麻烦咨询一下个体工商户需要申报工资吗,
老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选错误怎么处理
老师,增值税申报表有增值税,有城建税,为啥教育费附加是0,地方教育费附加是0
退税申报时,汇率是当月第一日还是当月第一个工作日?
老师好!我公司2024年是小规模纳税人,房租38万元未付。2025年5月1日变为一般纳税人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10万元并取得了对方单位开具的专票,请问老师,这10万元专票我是否可以抵扣进项税?谢谢老师!
再发一年工资,也不能没销售没进项给股东法人开工资吗?说不过去呀
老师好:地产公司未销售的房屋能出租,能开租赁发票吗?需要交房产税,是不是要转成公司的固定资产计提折旧。
老师,现在依旧免税吧,如果去科技局办理了技术合同认定的话,技术交易额部分依旧免税吧
是的,同时还需要税局备案
老师,现在好像是留存被查
企业所得税是留存备查,增值税还是要备案的
老师,是这样的,文件规定,开发票分为四部分,第一阶段开6%的发票,第二阶段开13%的发票,第三阶段开13%的发票,第四阶段开6%的发票,这种情况下第一阶段怎么开发票呢
已申请技术合同认定登记了,可免征增值税
按理解,应开具免税税率的发票。建议与当地税局确认下
老师,第一阶段我开的发票是研发和技术服务*某某项目开发 税率是免税,之前问过税务局了,他说自行决定是否开免税发票,资料留存被查。 老师,我现在疑问的点是开免税发票有一条是与之相关的技术咨询技术服务必须要开同一张发票,否则不能免税,这是啥意思
这一条不理解,是指后续开发票,也要开免税?
老师,您看就是这个规定,我不知道我的发票是否开错,难道是要技术开发费和13%税率的开在同一张发票上吗?
从字面理解,是这个意思。免税税率与13%税率在同一张发票
老师,它是与之相关的技术咨询和技术服务要开在同一发票上吧,销售货物13%应该在另外一张发票上开具,这是另一个老师给我的解答
单就这个条款而已,字面理解,是应开同一张发票。咱们都是对这点存疑,建议与当地税局确认下