朋友您好,来了来了,是去新公司了解过了么

@廖君老师,我想问一下,他不是做暂估库存商品了吗?
老师,就是现在我有一个问题,就是我拿到一堆凭证不知道怎么做账的问题,我现在想来想去,我应该是比如说我拿到这些东西,不知道从哪下手的问题,这个怎么解决呢@廖君老师
老师 我想问下 就是说的是 就是所谓的核销 反正不是说的员工借款买 商品 就是买的是服务 是的吧 是这个意思吧@廖君老师
@廖君老师,老师,在吗,有个问题讨论一下吧,
@廖君老师 ,老师在吗 有一个问题 就是我们作废的发票 为啥 要全部6张发票 作为附件 黏贴单 黏贴单上去呢?本质是啥
一般人,购买了一台打印机5000元,账务怎么处理
一般纳税人企业,销项税额40632.11 进项税额35311.42 上月留抵13867.23 老师帮我这写出月底结转增值税的分录。日常比较实用的分录
财报中,填写的利息收入和利息支出,在汇算清缴的填写过程中,不能填入主表财务费用和期间费用明细表,否则主表中利润总额和财报中就会出现数额为利息收入支出的差异,为什么怎么解决
我公司是啤酒公司,主营业务是销售啤酒,但是我们也有代理运输得经营单位,会给别的公司代发快递什么的,然后呢赚取差价,1收其他公司得快递费计入其他业务收入吗,2收到京东快递开给我们得发票,里边有我们公司自己发货的,也有代发其他快递得费用,这样自己发货的部分是计入主营业务成本,其他快递就计入其他业务成本吗?但是这样每次都得把收到得快递费发票分开,分2个数记账,自己发货的就计入主营业务收入,其他发货的就计入其他业务成本,就比较麻烦点3如果不分其他业务,都把快递收入记主营,所有快递费成本计入主营业务成本,这样可不可以呢,这是外账哈
老师,我们外贸企业,今年统一了汇率,但是季报的时候,还是跳出来汇率差异
老师,a和b签订合同,b付款,现在b让a给c开票,现在还能这样开票吗
老师请问下,借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品。现在库存商品不能开回来了,账务应该怎样处理?
陌生人向公司借款,没有利息合规吗?有风险吗
老师,我今天申报企业25年度所得税汇算清缴,提交申报后,点击 自检,出现房屋折旧原值与房产税申报的房产原值不一致,房产税申报的计价基础大于折旧表房屋原值,请问这个会有啥影响?
老师,您好,问一下,我们这边工业企业生产了一台机器,销售给一家公司,那家公司把我们的机器又出口给国外,我们这边拿了一张是不含税收入,这边怎么开票,需要交税吗?
就是我不是给你讨论了我朋友公司的资产负债表吗?我的师傅说的,他出一招,可以让公司既可以少缴税也可以没有风险,节省十几万
您朋友公司根本没有盈利,有会么税呀。 您师傅说的是23年固定资产一次性扣除么
那个老师说的再让他们成立一个小规模纳税人,还有什么股权架构,我也听不懂,他说既可以节省几十万,又可以没有风险
哦哦,明白,多生儿子,大公司拆成小公司,都享受小微企业优惠。您师傅是个大咖呀
我也听不懂她啥意思?问题是我给我朋友说了,他说听不懂咋做,说这是这个公司的业务就是本公司的,跟成立小规模有啥关系呢?老师你给说下具体咋操作的吧
您好,那个负债表再发我一下,我忘记数字了
这个吗?老师
您好,是的, 这个公司本来就是小微企业,利润也只有10多万,没有这个必要,您师傅看过这个表么, 利润才这么点,哪来节省10多万的税 小微企业条件:335原则,从业人数不超过300人,年应纳税所得额(弥补亏损后)不超过300万,资产不超过5000万。
那老师现在说的啥意思?
您好,这个公司不用策划,现在小微企业的优惠力度很大,所得税税率才5%
问题是比如说老师说他这个国家欠他税48万呢,这个看起来不好吧,就是进项那个
您好,就是他销售量太少了,没有消化进项税,B级企业可以申请留抵退税的哦 1.2019年4月1日起,试行增值税期末增量留抵税额退税制度。 1.同时满足5个条件①自2019年4月税款所属期起,连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元;(3大类企业少了这个条件) ②纳税信用等级为A级或者B级; ③申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的; ④申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的; ⑤自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。
意思就是这么多钱可以退回来吗
您好,是的,公司纳税等级B就可以退,前提问下您朋友这个公司账是不是规范,退税可能要查账的
天哪,那还是不要退了吧
毕竟几十万呢,人家肯定查
您好,是的,有隐藏收入的,还是不要退,留着慢慢抵,好多退税补查的, 因为钱到税务口袋了,又要掏出来,谁也不开心呀,查一查是不是账有问题
嗯嗯嗯,是的呢
亲爱的朋友,祝您生活愉快!