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我们是购买方 上个月的成本票因为要换别的货需要销售方红冲,它那边再重新开别的货的发票,收到红色发票要什么做账?报税的时候上个月的进项需要转出吗。

2024-05-30 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-30 09:36

你好 收到红色发票要什么做账?:做与原来做的凭证相反的分录 报税的时候上个月的进项需要转出吗。:如果上个月已经勾选抵扣了就转出

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快账用户8462 追问 2024-05-30 09:42

已经抵扣了,那进项转出这个需要做账吗,如果做账的话,分录什么做了,还是就报税的时候就填报就好了

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齐红老师 解答 2024-05-30 09:51

比如你买货是计入原材料,那么转出的时候就: 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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你好 收到红色发票要什么做账?:做与原来做的凭证相反的分录 报税的时候上个月的进项需要转出吗。:如果上个月已经勾选抵扣了就转出
2024-05-30
您好,销售方也可以提交,到时候你们确认即可。
2024-05-29
借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 借库存商品 借主营业务成本负数。成本需要红冲。
2024-09-14
你好!是的,账务跟蓝字发票一样就好,只是金额写负数
2023-09-25
你好,上个月认证的发票,销售方这个月冲红了,你们申报的时候是进项税额负数,而不是进项税额转出。 不要把进项税额负数,与进项税额转出混为一谈了 
2023-06-02
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