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老师,我们企业买进酒水(送客户),对方开了13个点专票给我们,酒水抵扣了,怎么入账呢,如果先入库存商品和进项,后期赠送客户又视同销售有销售,就不能抵扣了,该怎么入账呢

2024-05-30 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-30 10:48

可以抵扣,只不过是一正数一负数,相当于是你没有多抵扣,反而需要交税。企业库存商品应交税费,应交增值税进项贷,银行 借销售费用贷。库存商品应交税费,应交增税销项。这个销项是按照市场价格乘以税率。

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可以抵扣,只不过是一正数一负数,相当于是你没有多抵扣,反而需要交税。企业库存商品应交税费,应交增值税进项贷,银行 借销售费用贷。库存商品应交税费,应交增税销项。这个销项是按照市场价格乘以税率。
2024-05-30
同学你好 稍等我看看
2024-05-30
你好是的,你是需要视同销售做未开票收入。 借,库存商品,应交税应交增值税进项税额。贷银行存款。 然后再借销售费用,贷,主营业务收入或者其他业务收入,应交税费,应交增值税销项税额。
2024-12-24
同学你好 外购的不应该视同销售 只需要做进项税额转出
2024-01-22
你入账时进项税额呢?
2021-06-07
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