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是上个月开了一张专票 按照发票做的应交增值税是9.99元,结果下个月报税交的钱是10.01, 多交了0.02元, 这不就最后就不平了嘛,增值税销项借方出现了0.02该怎么办呀?

2024-05-30 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-30 13:16

你好,报税的那个是系统自己出来的数是吗?

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快账用户9723 追问 2024-05-30 13:16

是呀 系统自己带出来的 就这么交了10.1

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齐红老师 解答 2024-05-30 13:44

收入金额是对碰的对吧,那差额入到营业外支出去

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快账用户9723 追问 2024-05-30 13:46

借营业外支出 贷应交税费应交增值税 这样对吗

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齐红老师 解答 2024-05-30 13:47

是的,就是这样的了呢

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你好,报税的那个是系统自己出来的数是吗?
2024-05-30
你好;    你报表怎么错误了  。 描述下 你申报表是多少;账上是多少; 实际你发生的是多少;这样好判断分录  
2022-03-09
你好,结转增值税这个分录不对,应该是借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
2022-05-17
你好,季度末那个月结转就可以的,你季度末才知道超没超过30万。
2023-07-27
你好,如果你嫌交的多,你可以申请延期交税,这个月先不交,你下一个月认证了,然后申报了之后,他有刘迪,在下个月的时候留底抵欠就行。
2023-08-24
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