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就是报表填写错了,导致销项税借方余额,应交增值税90.10结果交了180.2元,下月又退回来多交的部分,这个怎么做分录

2022-03-09 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-09 13:57

你好;    你报表怎么错误了  。 描述下 你申报表是多少;账上是多少; 实际你发生的是多少;这样好判断分录  

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快账用户8079 追问 2022-03-09 14:00

减免填错了,现在不是疫情减免税点1吗?就是减免的填错了

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齐红老师 解答 2022-03-09 14:04

你好;   去修改减免表才行的;然后 退回来的金额 。 你做账 借 银行存款贷应交税费-应交增值税  

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快账用户8079 追问 2022-03-09 14:13

附加税呢

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齐红老师 解答 2022-03-09 14:16

你好;附加税 如果你减免后  按 你减免后的增值税来 计提附加税的 。   看你是否产生了 增值税哈 。如果附加税也多缴纳了 也申请退税   

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你好;    你报表怎么错误了  。 描述下 你申报表是多少;账上是多少; 实际你发生的是多少;这样好判断分录  
2022-03-09
你好,你这个未交增值税-218948.03元,怎么来的,,填了9787.68是怎么得出来的
2022-02-15
你好 ;你每个月结转都么有和你增值税申报表的数据核对的吗 。 挨着去核对。 这样好查询啥原因才能判断怎么调整账务的
2021-08-12
学员您好。月底结转多交的增值税,正确分录是 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 对于销项减去进项有余数 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2025-05-14
你好1;     如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  
2023-02-16
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