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老师,进项税额转出要做账务处理的吧?老会计说不用做的。

2024-05-30 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-30 17:52

您好,要做的,这个发票不能抵进项 借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出

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快账用户9850 追问 2024-05-30 17:54

进项税额转出,是不是还有一个情况,就是对方开专票给我们,我们抵扣了,后面发生退的情况啊

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快账用户9850 追问 2024-05-30 17:54

就是说,假如我们抵扣了,然后人家说开错了,红冲。我们就得转出了,这个情况咋做分录

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齐红老师 解答 2024-05-30 17:56

您好,这个情况就不用转出的,对方红票过来我们记在 进项税(负)就可以 上面那个分录是不能抵扣的,比如用于员工福利了,要进项转出

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快账用户9850 追问 2024-05-30 17:58

明白了,比如用于员工福利了,要进项转出。 但是账上进项税负的也没有耶。是不是不写也可以的吖

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齐红老师 解答 2024-05-30 17:59

您好,当然不可以的,我们要补增值税的,以前抵了,现在不能抵

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快账用户9850 追问 2024-05-30 18:01

好的,谢谢老师了

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齐红老师 解答 2024-05-30 18:06

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!  希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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