您好,要做的,这个发票不能抵进项 借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
您好,发现去年以前的会计做进项税转出时没有进费用,正确分录:借销售费用电费,贷:进项税额转出。但会计没有进费用,账务处理做的是,借:应交税费应交增值税进项税额转出,贷:进项税。 我现在需要调整吗,我应该怎么做账务处理呢?
老师,进项税额转出怎么做账务处理
老师上午好!不能抵扣的进项税额,要做进项税额转出,会计怎么处理?
您好,麻烦说下,先做进项,后做转出,月末结转增值税的账务处理吧
老师,进项税额转出要做账务处理的吧?老会计说不用做的。
老师,这4500咋算的老师
你好,老师,非货币性交易与债务重组有什么区别?区别是不是在于,非货币性要确认收入,转成本,而债务重组不用?
海域使用权,建设用地使用权,这两个不是公家的吗?可以抵押?
农产品收购发票可以按含税金额进入原材料,而不计算抵扣进项税额吗
收购农产品发票可以不抵扣直接按含税金额计入原材料吗
老师,第五题答案是什么,多项选择题
老师您好,请问如果员工劳务报酬工资每个月都是8000,都按照20%扣除个税对吧,不会因为累积到一定数额会变成30%吧
融资时资金方扣除了手续费,本金100万,手续费1万,实际到账99万,这1万元的账务处理
公司出纳发工资的时候转错了一笔工资,到公司员工以外的人,然后现在是要叫他把这笔工资转回来,这其中涉及到工资加手续费,他转回来的时候是不是只转工资回来就行了因转工资而发生的手续费用要叫他一并转回来吗?这都会涉到退休的社保?
敏感性资产包含存货不
进项税额转出,是不是还有一个情况,就是对方开专票给我们,我们抵扣了,后面发生退的情况啊
就是说,假如我们抵扣了,然后人家说开错了,红冲。我们就得转出了,这个情况咋做分录
您好,这个情况就不用转出的,对方红票过来我们记在 进项税(负)就可以 上面那个分录是不能抵扣的,比如用于员工福利了,要进项转出
明白了,比如用于员工福利了,要进项转出。 但是账上进项税负的也没有耶。是不是不写也可以的吖
您好,当然不可以的,我们要补增值税的,以前抵了,现在不能抵
好的,谢谢老师了
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快! 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~