您好,纸质发票需要的哦

之前给客户开的专票,客户已认证抵扣,现在客户要求红冲,要把之前交给客户的发票联和抵扣联收回吗
客户已经认证抵扣,红冲发票需要给客户吗
老师您好,我们有张销售发票还没寄给客户,而且这张发票要跨月红冲,已经开了红冲的发票了,那哪些是需要寄给客户的发票
请问,我这边是开票方,发票客户已经抵扣了,现在需要红冲掉,是我这边申请红冲还是客户那边申请红冲?
那已抵扣的票红冲 要不要把红冲的票寄给客户啊 未抵扣的票已经在客户手上红冲了 红冲的票要不要给客户啊
老师,这张票怎么做分录呢?我们自己开出去的
我们是一家贸易公司(一般纳税人)收购农户的水果,可以开收购发票吗?然后我们再卖出去,可以抵扣额吗?
茶叶规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,请问一下,公司的固定资产是房产,来抵分包商的工程款。房子原值40万,抵28万,低于原值转让,公司还要承担什么税费吗?
郭老师,我们有家电商公司,第3季度被税务数据推送信息了。现在最好的办法是不是去9月份的增值税报表里去做无票销售啊?但是我们9月份的进项发票没有,那是不是我先交附加税,增值税先不交。到12月份也就是这个月把进项发票都入进去把之前欠交的增值税抵进去,是不是这样可以做?
我们子母公司借款往来有差不多3千万,对应入其他应收款和其他应付款,当时税局让缴纳税,我们主管做了一份借款合同说资金短期借款,年利率3%,约定借款到期一次还本付息,暂时应对过去了,现在让我把其他应收款和其他应付款款在这个月调入应收账款和应付账款,不在申报表体现,这样会让税局关注我们已经还了,也要缴纳税吧
老师,挖掘机是分十年摊销吗
如果没有留底税额,是不是出口就退不了税?
茶叶规格是100g*3瓶/盒*360盒/件,发票上的规格开成100gX3X360这个可行吗
去年弥补亏损25万 今年1季度盈利了弥补10万 2季度盈利弥补3万,3季度亏损29000 我现在还能弥补亏损多少
现在都是数电发票还需要吗
您好,不需要了,他们自已也能下载到
那这些未抵扣的和抵扣的错票和红冲的票客户需不需要做分录啊
您好,客户已经抵扣了,我们再开红票他们要做分录,就是原来的分录,金额改为负
客户没抵扣呢 那些错票和红冲的票客户要不要做分录啊 销售方开了这些未抵扣的和抵扣的错票和红冲的票销售方需不需要做分录啊
您好,只要原来正数发票做账了,我们再开红票就要做分录 销售方当月红冲不要做分录的,隔月红冲都有分录
正数发票没做账那负数发票就不用做账是吧 那个未抵扣的做了入账标识要红冲是不是要经过购买方或销售方的红字确认才能红冲
您好,1.正数发票没做账那负数发票就不用做账,是的 2.是的,入账标识后需要对方确认才能开红字发票