您好,纸质发票需要的哦
之前给客户开的专票,客户已认证抵扣,现在客户要求红冲,要把之前交给客户的发票联和抵扣联收回吗
客户已经认证抵扣,红冲发票需要给客户吗
老师您好,我们有张销售发票还没寄给客户,而且这张发票要跨月红冲,已经开了红冲的发票了,那哪些是需要寄给客户的发票
请问,我这边是开票方,发票客户已经抵扣了,现在需要红冲掉,是我这边申请红冲还是客户那边申请红冲?
一般纳税人 票开错掉要不要把错票红冲的发票寄给客户啊
老师,我们公司租给客户房子,协议是租一个季度送一个月,科目是银行存款、预收账款对吧?那赠送的一个月怎么记账?
老师:跨区域涉水事项报告,,合同相对人名称填合同的甲方吗;
你好老师增值税及附加税走哪个科目好?做内账走税金及附加?
你好我们公司交的车船税,是保险公司代缴的。也不在发票上面开票,这个怎么做分录
公司给员工缴费社保部分,在利润表管理费用中吗
企业所得税年报需要调增补税,请问财务报表和企业所得税第四季度报表,也跟着一起调吗
今年刚成立的公司需要申报残保金吗?残保金不是去年的吗?
老师,美元户收到的海运费和手续费怎么入账
借:未分配利润 贷:应付账款 这个分录表示什么
驱蛇药开票税收分类编码选什么?
现在都是数电发票还需要吗
您好,不需要了,他们自已也能下载到
那这些未抵扣的和抵扣的错票和红冲的票客户需不需要做分录啊
您好,客户已经抵扣了,我们再开红票他们要做分录,就是原来的分录,金额改为负
客户没抵扣呢 那些错票和红冲的票客户要不要做分录啊 销售方开了这些未抵扣的和抵扣的错票和红冲的票销售方需不需要做分录啊
您好,只要原来正数发票做账了,我们再开红票就要做分录 销售方当月红冲不要做分录的,隔月红冲都有分录
正数发票没做账那负数发票就不用做账是吧 那个未抵扣的做了入账标识要红冲是不是要经过购买方或销售方的红字确认才能红冲
您好,1.正数发票没做账那负数发票就不用做账,是的 2.是的,入账标识后需要对方确认才能开红字发票