你好,如果相同业务可以抵消
老师 对方公司帮我们垫付充值款 分录是做 借其他应收 贷其他应付吗 然后支付给他们的时候 就是借其他应付 贷银行存款吗
关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,都在借方,那现在要调整重分类,那应该就是对冲,我写的调整后分录是:贷方其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方,现在却是借方余额,我这个是哪里做错了呢,请老师指点谢谢
老师,付给员工的差旅费因为银行账户原因退回了,收款的时候用的其他应收款-其他,分录是借:银行存款,贷:其他应收款/其他,重新支付时需要怎么做分录
老师,付给员工的差旅费因为银行账户原因退回了,收款的时候用的其他应收款-其他,分录是借:银行存款,贷:其他应收款/其他,重新支付时需要怎么做分录
而是请教一个问题哈,就是发工资的时候是 借应付职工薪酬 贷:其他应收款个人保险,银行存款。 等到交保险的时候,是借应付职工薪酬,其他应收款-个人保险 贷:其他应付款 我就是没大理解,就是发工资的时候把个人部分扣出来,交保险的时候再把个人部分付出去,就是借贷就平了是吧? 其他应收款不应该是借加贷减吗? 为什么他发工资扣这一部分?他是在贷方交保险的时候,这个其他应收款在借方呢?
24年有一笔3万元的收入,在纳税明细里,但实际未收到,对个人有哪些影响
请问:25年4月税务要求我司确认2024年度未开票收入1000万,并已作未开票收入补正申报且缴纳税款,现做2024年所得税汇算清缴,未开票收入1000万应怎么处理?
请解答一下c选项,交易性金融资产不是有进项税吗
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,我公司名下有辆汽车,我现在这个车卖给个人了, 二手车开具了二手车交易发票 ,因为我的卖价低于净值,那么我是不是不需要缴纳所得税吧
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,您好!第10小问,计算应纳税所得额补缴所得税,为什么答案里没有加上第(4)里面企业计入不征税收入的800,为什么这个800不纳税调增啊
财务对账需要用电脑才行吗
老师,第三小问计算敏感性负债时为什么不减去短期借款呢
请问老师老师讲的Excel有版本区别吗?身份证号码文本格式为啥跟老师讲的不一样呢