那个是差额征收才填报,比如异地预交了增值税,就填
请问老师增值税申报表附表三,服务无形资产和不动产扣除项目名明细,是按照开票税率填写么
小规模纳税人增值税申报,附表1:服务、不动产和无形资产扣除项目明细是填什么的
增值税申报表三,,服务不动产和无形资产扣除项目明细是什么?
老师 增值税纳税申报表附列三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细) 什么情况下填写
老师 增值税申报表三 (服务 不动产 无形资产扣除项目明细)那个表什么时候填写 我们是一般纳税人
老师,一般纳税人,9月份没有开票,那我进项票是不是也不需要做账?
老师 不加税点的话 我们给供货商支付一个点 要是加税点的话 对方要求加八个点 这只是增值税 要是计算上其他的税的话 我们应该怎么算 不加税点一万 加税点的话是多少钱
老师:电子税务局个人经营所得税完税证明那里开,缴完税不小心关了,找不到完税证明了
老师好!问下商贸公司还款给到个人,怎么写摘要,怎么写会计分录?
老师,请问住宿费要交印花税吗?
如果通行费,填在第一栏不填8b栏的进项税抵扣,是不是都要先去勾选,通行费也会列出来进行勾选吗
新增员工提示薪金未计算税款
比如自己是销售方,货物卖出去后,对方款也打过来了,假设20万进账,但是我方销项票开票日期比较晚,有的晚几天在当月开的(11万),有的在次月开的(9万),这种情况请问怎么做账
城市垃圾处理费是按年还是次交
老师好,物流公司什么样的进项需要缴纳印花税
异地交了 我们就不再交税了对吗 就是免税销售额了 是这个意思吗
意思是异地交了,在本地就可以抵减,所以要填报抵减的服务金额
还是没明白 怎么就抵减了呢 比如说:本地开了100万发票 税额13万 异地交了3万的税
那这样的话 本地我应该交多少税呢
本地就按10-3=7万交税的
哪来的10万
看花眼了就是按13-3=10万交税的
额 那还要填表三吗请问
就是要填那个里边的哈