那个是差额征收才填报,比如异地预交了增值税,就填
请问老师增值税申报表附表三,服务无形资产和不动产扣除项目名明细,是按照开票税率填写么
小规模纳税人增值税申报,附表1:服务、不动产和无形资产扣除项目明细是填什么的
增值税申报表三,,服务不动产和无形资产扣除项目明细是什么?
老师 增值税纳税申报表附列三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细) 什么情况下填写
老师 增值税申报表三 (服务 不动产 无形资产扣除项目明细)那个表什么时候填写 我们是一般纳税人
老师,搬运费属于什么税收编码,税率多少
分公司用工商年报吗?
老师,我们将一张承兑汇票转给了供应商,供应商将其贴现,约定贴现费用由我们双方各承担一半,我们需要将这一半的费用先支付给供应商,那这一笔款需要开发票给我们吗?
最后这两栏空白栏删不了吗
老师,公司收到老板给关系户买的衣服增值税专用发票怎么做账
请问老师,我家是小规模企业,采购商品发票是13个点,我销售出去是按照1个点开发票对吧
老师,我是自产自销鸡蛋的专业合作社,我想问申报增值税时候,开票收入和无票收入分别填哪里?还是填一起?主表在第几行?附表还需要填哪?
老师你好,我注销公商,简易注销,但是下载不了全体投资人承诺书,这个怎么办
一般纳税人什么时候可以开3个点的普票
银行扣了一笔,网银注册账户服务费是什么老师
异地交了 我们就不再交税了对吗 就是免税销售额了 是这个意思吗
意思是异地交了,在本地就可以抵减,所以要填报抵减的服务金额
还是没明白 怎么就抵减了呢 比如说:本地开了100万发票 税额13万 异地交了3万的税
那这样的话 本地我应该交多少税呢
本地就按10-3=7万交税的
哪来的10万
看花眼了就是按13-3=10万交税的
额 那还要填表三吗请问
就是要填那个里边的哈