您好,这个的话是贷方合适的,这个

老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师,公司内部之间往来款,对方归还欠款,正常来说借银行存款,贷其他应收款,但是公司财务为了做账方便,就借银行存款,贷其他应付款,说是公司内部之间,请问这样做账合理吗?
请问一下,预收其他公司的货款,还没有执行合同,可以确认收入吗?我做账,借银行存款贷记合同负债可以吗?还是借银行存款贷记预收账款还是借银行存款贷记应收账款?哪个对?
#提问#请问老师原来往来款个人借款29万,还款打到公户30万,又给他打回10000,这分录怎做?借银行存款30万,贷其他应收款30万,借其他应收款(贷方10000)贷银行存款1万,老师对吗?谢谢
#提问#请问老师针对与同一个人原来有借款30万做分录借其他应收款,贷银行存款,现在他进账240万,电脑做账,做分录借银行存款,其他应收款是记借方负数还是贷方正数合适呢?谢谢
合伙企业发放工资是由主管代发,主管先支取备用金,然后再发给员工,员工在工资表上签字确认,分录做借“应付职工薪酬-工资”,贷“其他应收款-某主管”,这样可以吗?
汇算清缴业务招待费如何填写
春节节假日,工资怎么算?按几倍
老师现金流量表的编制方法科目有吗,货币资金属于销售商品提供劳务收到的现金吗?
老师,建筑服务的劳务费发票如何看开票
老师,想咨询一下企税汇算清缴的问题
老师请问,25年8月之前我们是高薪技术企业,之后我们自愿放弃高薪啦,也没有研发啦,也不享受加计扣除啦,我现在在做25年汇算时,那2张高技术优惠明细表和研发加计扣除表就不用填写啦是吧
一般软件其他出入库在什么情形使用,软件公司会设置凭证,做对应科目是什么的好
同一个控制人控制了四家企业,用了不同的法人,用了同一个办公地址,同一个邮箱,这种能不能符合税务稽查局立案标准
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
老师原来做分录是借其他应收款300000,贷银行存款300000,现在借银行存款2400000贷其他应收款2400000,这样对吗?
对的,这个分录是没错的,您好