借应付账款 贷银行存款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师你好,我想问一下外贸企业的美元账户收汇和结汇如何做账,这个月月初汇率为6.7050,实际结汇汇率为6.61,比如我这个月收汇收了30万美金,可结汇只结了5万美金,那么我入账的时候该用多少汇率来入账,现在理解做的分录为 收汇:借:银行存款(美元账户) 贷:应收账款 结汇:借:银行存款(人民币账户) 汇兑损益 贷:银行存款 (美元账户) 那么美元账户的汇损是调整了,那么应收账款那部分的呢,原本也只是按照月初汇率来进行入账的,这部分不用调整吗,该如何调整呢?请老师解答。谢谢。
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师您好,公司有个美元户,我们做账每月末按最后一天汇率进行调账,5月份多了一笔内部往来,5.13出去10美元,那这笔分录应该怎么做啊?是直接按照5.13的汇率做账月末再根据汇率调还是按照月末汇率挂往来最后统一调账?期待您的回复
老师您好,公司有个美元户,我们做账每月末按最后一天汇率进行调账,5月份多了一笔内部往来,5.13出去10美元,那这笔分录应该怎么做啊?是直接按照5.13的汇率做账月末再根据汇率调还是按照月末汇率挂往来最后调整? 漏一问题:内部往来结汇也是收付款的一种吗? 期待您的回复
老师早,请教一个问题 建筑公司,今年25年一季度暂估了500万的成本,原因是根据全责发生制,24年付出去的钱他成本票还没回来,按照规定来说,这个票应该在25年5月31号所得税汇算清缴前拿到,然后再将暂估成本红冲,转而在做一笔“借:以前年度损益调整,贷:应付账款”,然后汇算清缴调减应纳税所得额,但是我看了24年审计报告并没有这么操作,因为24年我们有研发费用加计扣除,本身1月申报24年四季度的所得税报表就不用缴税。我现在想问:现在25年的暂估,没有5.31前红冲,而是后面来票之后,比如6月冲一点,10月冲一点,这样方法可行吗?
                公司注册资本300万元,其中A公司认缴120万(实缴80万元),B个人认缴159万(实缴106万),C个人认缴21万(实缴14万),企业亏损44.87万元,A公司要撤股,把股权转让给B个人,转让费是多少啊?需要退给A公司多少钱?
老师,股权转让,零元转让的话,股权转让份额要怎么填写
老师,请问天猫电商的销售收入以什么数据申报的,按到账收入还是订单金额来呢
@郭老师@郭老师@郭老师
对方公司还有22万没开发票,但是已经注销公司了,这种情况怎么办
老师 公司收到的发票 开票类目是 代理服务 居间费 这怎么入账呀 能全额扣除吗
郭老师,公司买厂房做办公室,契税和房产税,做什么科目,是放在房价里,还是计提到税金及附加
老师这个第三题怎么写
老师,请问嵌入式软件和软件可以同时享受增值税即征即退优惠吗,谢谢
#提问#老师好!请问下我这边和学校签的是劳务合同,缴的是劳务税,也就是工资*80%*20%,想知道后面如果年收入达到2万后会不会收取30%的税
借应付账款贷银行存款美元账户 直接按照13号的汇率来做 月末再调汇
那一个月不是有两个汇率了吗,我们同事跟我说同一个月只能用一个汇率
收付可以用可以用当天的汇率 还有,假设你6号出口,你看的是当天的汇率,或者是当月第一个工作日的。但是,你月末调汇 还有一个汇率 不就两个了。
噢,那我可不可以月末调账也同样用13号这个汇率?
我们单位美元户基本不用,每个月就一笔维护费,季度利息,偶尔很少才会有给集团的一笔往来款
不能 月底最后一天的
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快