你好!这个可以抵扣,但是送人要视同销售

老师,一般纳税人,买的送客户的高档化妆品开了增值税发票有用吗?能抵扣吗?还是只能开普票作费用 ?有的进项不能彽吧?
2.某公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品生产和销售业务。2022年3月发生(1)进口一批高档护肤类化妆品,海关核定的关税完税价格为85万元,已缴纳关(2)购进生产用化妆包,取得增值税专用发票注明税额13万元,支付运输费,取用发票注明税额0.4万元,因管理不善该批化妆包全部丢失。(3)委托加工高档美容类化妆品,支付加工费取得增值税专用发票注明税额68万(4)购进生产用酒精,取得增值税专用发票注明税额13.6万元。(5)销售自产成套化妆品,取得含增值税价款678万元,另收取包装物押金3.397已知:高档化妆品增值税税率为13%,消费税税率为15%。要求根据以上资料,不考虑其他因素,分析回答以下问题:(1)计算进口高档护肤类化妆品应纳消费税税额和增值税税额。(2)计算准予抵扣的增值税进项税额。(3)计算销售自产成套化妆品应纳消费税税额。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品生产和销售业务,2022年6月有关经营情况如下:(1)销售自产高档美容类化妆品,取得不含增值税销售额3000000元。(2)将100套自产高档口红礼盒无偿赠送给客户,当月同类化妆品不含增值税单价1500元/套。(3)将50套自产高档护肤类化妆品奖励给公司优秀员工,当月同类化妆品不含增值税单价600元/套。(4)以银行存款5000000元投资乙商场。(5)受托为丙公司加工一批高档香水,收取加工费开具增值税专用发票,注明金额250000元、税额32500元,丙公司提供材料成本800000元,甲公司无同类化妆品销售价格。(6)进口一批成套化妆品,海关审定关税完税价格950000元,取得海关进口增值税专用缴款书。已知:销售高档化妆品增值税税率为13%,消费税税率为15%,关税税率为5%,取得的扣税凭证均符合抵扣规定。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。48、甲公司当月下列业务中,应缴纳消费税的是()。将自产高档护肤类化妆品奖励给公司优秀员工将自产高档口红礼盒无偿赠送给客户以银
老师好,请问公司是一般纳税人,购买礼品卡送给客户,收到的专票可以抵扣吗,怎么做分录?
公司是一般纳税人,买了酒送给客户作为业务接待费,取得了增值税专用发票,请问这个发票能进项抵扣吗
公司销售家具,购买的样品计入什么费用,后面再销售又怎么入账
老师我们建筑公司把人家建厂房盖完了,现在✓办公区域进行装修,这个开票大类选哪个
调整原来账面借方应交税费45000,调成现在的税务系统里的留抵5000,怎么做会计分录
请问:第一季度的所得税申报时,收入填大了50000元,并已于4月份缴交了所得税,现在是否可以在第二季度申报时,收入减少50000元申报(考虑到1-6月合计正确就行了),可以的吗?
老师,公司开了一张销售发票227700,对方已经抵扣,现在要改合同,金额变少,所以发票要部分红冲(红冲68310),可以全额红冲吗?再开一张正确的 原合同不动,再签一个补充协议
老师,我接手的这家公司执照不是我去注册的,但是这次是第一次申报工商年报,那么我怎么查询每个股东的认缴金额是多少呢?认缴时间是什么时候呢?
老师你好,500元以下,零星采购费用,没有发票,只有采购单与收据,可以入账,税前扣除吗
老师,普通发票需要勾选吗
老师,盘盈的固定资产按重置成本入帐:借:固定资产 贷:以前年度损益调整; 那这个贷方怎么冲消
老师您好,请问新注册企业,需要申请的章是法定名称章吗?章选什么材质的呢?
分录怎么做呢?
你好!借销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
会计做账后。报税就按无票收入申报增值税吧
你好!是的,就是这样了
那都是个人来店里,用给他们开发票吗?比如护理一次1000.还赠送化妆品一套,怎么开发票?是直接开服务费1000.还是?
你好!你如果想看上去都正规一点, 建议你服务和货物都开,然后开打折的发票。
怎么开,一张票两个项目。一个销售服务1000.一个折扣200(就是化妆品的金额)
你好!是的。这样折扣后的总价1000.就都有发票,而且合规合法合理
那按照多少确认收入呢,1000+200=1200 ?
你好!按1000确认收入了
嗯,打了商业折扣。而不是现金折扣。 等于客户付1000, 比如购进化妆品为150卖150的折扣也行 卖200的折扣也行是吧 这样进项税额也能抵扣了
你好!是的,就是你理解的这样。 商业折扣,折扣后1000.跟你账上也能对上
客户办理护理的充值卡,怎么入账。真正消费时候又如何入账
你好!借银行存款 贷预收账款 借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税
如果凭入场券可以免费护理,那又怎么入账呢?
你好!这个对于公司,是视同销售。 一样的,借销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税