你好!这个可以抵扣,但是送人要视同销售

老师,一般纳税人,买的送客户的高档化妆品开了增值税发票有用吗?能抵扣吗?还是只能开普票作费用 ?有的进项不能彽吧?
2.某公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品生产和销售业务。2022年3月发生(1)进口一批高档护肤类化妆品,海关核定的关税完税价格为85万元,已缴纳关(2)购进生产用化妆包,取得增值税专用发票注明税额13万元,支付运输费,取用发票注明税额0.4万元,因管理不善该批化妆包全部丢失。(3)委托加工高档美容类化妆品,支付加工费取得增值税专用发票注明税额68万(4)购进生产用酒精,取得增值税专用发票注明税额13.6万元。(5)销售自产成套化妆品,取得含增值税价款678万元,另收取包装物押金3.397已知:高档化妆品增值税税率为13%,消费税税率为15%。要求根据以上资料,不考虑其他因素,分析回答以下问题:(1)计算进口高档护肤类化妆品应纳消费税税额和增值税税额。(2)计算准予抵扣的增值税进项税额。(3)计算销售自产成套化妆品应纳消费税税额。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品生产和销售业务,2022年6月有关经营情况如下:(1)销售自产高档美容类化妆品,取得不含增值税销售额3000000元。(2)将100套自产高档口红礼盒无偿赠送给客户,当月同类化妆品不含增值税单价1500元/套。(3)将50套自产高档护肤类化妆品奖励给公司优秀员工,当月同类化妆品不含增值税单价600元/套。(4)以银行存款5000000元投资乙商场。(5)受托为丙公司加工一批高档香水,收取加工费开具增值税专用发票,注明金额250000元、税额32500元,丙公司提供材料成本800000元,甲公司无同类化妆品销售价格。(6)进口一批成套化妆品,海关审定关税完税价格950000元,取得海关进口增值税专用缴款书。已知:销售高档化妆品增值税税率为13%,消费税税率为15%,关税税率为5%,取得的扣税凭证均符合抵扣规定。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。48、甲公司当月下列业务中,应缴纳消费税的是()。将自产高档护肤类化妆品奖励给公司优秀员工将自产高档口红礼盒无偿赠送给客户以银
老师好,请问公司是一般纳税人,购买礼品卡送给客户,收到的专票可以抵扣吗,怎么做分录?
公司是一般纳税人,买了酒送给客户作为业务接待费,取得了增值税专用发票,请问这个发票能进项抵扣吗
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,一次性奖金税率表发一下吧,谢谢
老师好,请问公司股权变更,有公司和个人,这样的话先做那个比较好点。
老师好,去年12月份忘记计提折旧了,1月份怎么做账?
分录怎么做呢?
你好!借销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
会计做账后。报税就按无票收入申报增值税吧
你好!是的,就是这样了
那都是个人来店里,用给他们开发票吗?比如护理一次1000.还赠送化妆品一套,怎么开发票?是直接开服务费1000.还是?
你好!你如果想看上去都正规一点, 建议你服务和货物都开,然后开打折的发票。
怎么开,一张票两个项目。一个销售服务1000.一个折扣200(就是化妆品的金额)
你好!是的。这样折扣后的总价1000.就都有发票,而且合规合法合理
那按照多少确认收入呢,1000+200=1200 ?
你好!按1000确认收入了
嗯,打了商业折扣。而不是现金折扣。 等于客户付1000, 比如购进化妆品为150卖150的折扣也行 卖200的折扣也行是吧 这样进项税额也能抵扣了
你好!是的,就是你理解的这样。 商业折扣,折扣后1000.跟你账上也能对上
客户办理护理的充值卡,怎么入账。真正消费时候又如何入账
你好!借银行存款 贷预收账款 借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税
如果凭入场券可以免费护理,那又怎么入账呢?
你好!这个对于公司,是视同销售。 一样的,借销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税