1,消费税85÷(1-15%)×15% 增值税85÷(1-15%)×13% 2,68-(13+0.4)+13.6 3,消费税678÷1.13×15%

增值税一般纳税人,外购高档护肤类化妆品生产高档修饰类化妆品,本年1月生产销售高档修饰类化妆品取得含税销售收入600万元。该公司1月初库存高档护肤类化妆品100万元(不含增值税),1月购进高档护肤类化妆品600万元(不含增值税),7月底库存高档护肤类化妆品300万元(不含增值税)。已知高档化妆品适用的消费税税率为15%。 要求:(1)计算甲企业当月准许扣除的外购化妆品买价。 (2)计算甲企业当月准许扣除的外购化妆品已纳消费税。 (3)计算甲企业当月应纳的消费税。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务,2021年6月有关经营情况如下:(1)销售自产高档修饰类化妆品,取得不含增值税销售额650万元,另收取包装物押金9万元。(2)采取预收货款方式销售自产高档护肤类化妆品,取得含增值税销售额226万元,该高档护肤类化妆品本月发出50%。(3)用一批自产高档美容类化妆品换取乙公司一批生产材料,同类高档化妆品平均不含增值税销售价格为35万元、最高不含增值税销售价格为38万元。(4)委托丙公司(一般纳税人)加工一批高档香水,支付不含税加工费8万元,甲公司提供材料成本80万元,丙公司没有同类高档香水的销售价格,丙公司已按规定代收代缴消费税。甲公司将上述委托加工收回的高档香水全部对外销售,取得不含增值税销售额120万元。已知:销售劳务的增值税税率为13%;高档化妆品的消费税税率为15%。(1)计算甲公司当月销售自产高档修饰类化妆品应缴纳消费税税额(2)计算甲公司当月采取预收货款方式销售的自产高档护肤类化妆品应缴纳消费税(3)计算甲公司当月销售高档香水应缴纳消费税税额
2.某公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品生产和销售业务。2022年3月发生(1)进口一批高档护肤类化妆品,海关核定的关税完税价格为85万元,已缴纳关(2)购进生产用化妆包,取得增值税专用发票注明税额13万元,支付运输费,取用发票注明税额0.4万元,因管理不善该批化妆包全部丢失。(3)委托加工高档美容类化妆品,支付加工费取得增值税专用发票注明税额68万(4)购进生产用酒精,取得增值税专用发票注明税额13.6万元。(5)销售自产成套化妆品,取得含增值税价款678万元,另收取包装物押金3.397已知:高档化妆品增值税税率为13%,消费税税率为15%。要求根据以上资料,不考虑其他因素,分析回答以下问题:(1)计算进口高档护肤类化妆品应纳消费税税额和增值税税额。(2)计算准予抵扣的增值税进项税额。(3)计算销售自产成套化妆品应纳消费税税额。
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售高档化妆品。2019年9月有关经济业务如下:(1)进口一批高档护肤类化妆品,海关核定的关税完税价格85万元,已缴纳关税4.25万元(2)购进生产用化妆包,取得增值税专用发票注明税额13万元,支付其运输费,取得增值税专用发票注明税额0.4万元。因管理不善该批化妆包全部丢失(3)委托加工高档美容类化妆品,支付加工费取得增值税专用发票注明税额68万元(4)购进生产用酒精。取得增值税专用发票注明税额13.6万元(5)销售自产成套化妆品,取得含增值税价款678万元,另收取包装物押金3.39万元。增值税税率13%,消费税税率15%计算消费税和增值税
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售高档化妆品。2019年9月有关经济业务如下:(1)进口一批高档护肤类化妆品,海关核定的关税完税价格85万元,已缴纳关税4.25万元(2)购进生产用化妆包,取得增值税专用发票注明税额13万元,支付其运输费,取得增值税专用发票注明税额0.4万元。因管理不善该批化妆包全部丢失(3)委托加工高档美容类化妆品,支付加工费取得增值税专用发票注明税额68万元(4)购进生产用酒精。取得增值税专用发票注明税额13.6万元(5)销售自产成套化妆品,取得含增值税价款678万元,另收取包装物押金3.39万元。增值税税率13%,消费税税率15%计算消费税和增值税
老师,我想咨询一下实发工资5422.14元,需要交多少个人税,怎么算,能教一下吗
你好老师,劳务公司农民员工工资由总包代发,工资表是盖那个公司的章呀
老师,我按收货时点确认收入的话,那些还没有确认收货地订单我作为发出商品了,下个月我怎么核对它是否收货了?是平台再导一次订单核对状态还是erp导订单核对?
老师好,请问固定资产转移到别的公司了要怎么做账,属于无偿托管
你好老师,我们是酒店宴席行业,属于小规模,季度申报多少万免税
10月份申报9月份的增值税交了9百多, 由于刚去公司不熟悉业务 , 后期熟悉业务了,重新改了一下账 发现9月份不用交税 , 我又重新更正了一下财务报表和纳税申报表 , 这种情况怎么处理 ?
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗