朋友您好,我看懂了,是我们进项太多了,不想勾选这么多,申报时账和增值税申报表要核对上,所以先做在 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额

老师,最后一个这个进项税怎么算的,我没看懂
@廖君老师,老师,在吗,那个应交税费你解释的我没听懂
老师,请问下,没有勾选的进项税额进什么会计科目@廖君老师
@廖君老师,老师在吗,这个进项税我怎么没看懂
@廖君老师,老师在吗,你看左边的这个抵扣发票勾选跟这个不抵扣发票勾选,啥意思这是,我都看晕了?
老师,新年好!问下未支付完的生育津贴怎么入账啊?收到生育津贴挂其他应付款了
老师,增量留抵退税今年考吗
需要生产企业生产领用库存商品原材料变为生产成本,再产品入库,最后资产负债表平衡的关系流程图
老师,我第四季度的财务报表报错了,可以在年报时改动吗
1月份的工资,1月份计提,2月份发放,3月份申报个税,2月份发放前,用个税系统把所属期改成2月份计算出个税,算出来的个税从工资中扣除,3月份的时候再正常申报缴税是这样吗,老师
海关代缴纳的增值税怎么做账
老师,小规模没有员工,只有老板一个人,那申报个税时,是在个税网页版里还是扣缴端申报呢
研发费用工时分摊表模板链接求求老师发一份
老师新年好,请问关于嘀嘀打车有什么新规定吗?
1月份的工资,1月计提,2月份发放,3月份申报个税,2月份发放前个税所属期改成2月份算出个税从工资中扣除,3月份再正常申报缴税,正常流程是这样吗老师?
现在是 她之前的会计 把税务局申报的 跟我们账上不一致 怎么 对这个差距呢
您好,申报时乱勾选进项,根本没有这个发票入账导致的么
老师,我现在在电子税务局哪里找这个认证清单
您好,要一个一个月导出勾选明细 电子税务局查看以前勾选发票的记录: 选择税务数字账户中的【发票勾选确认】。在发票勾选确认中选择【抵扣类勾选】。在抵扣类勾选中选择【统计确认】——【查看历史确认信息】。点击查看历史确认信息后,选择【税款所属期】后即可查看,例如纳税人目前税款所属期为8月,可选择7月及以前的所属期,即可查询统计结果。如需打印或导出发票统计表可点击下方“打印”/“下载”按钮。
9嗯呢查出来跟我们的账上对不上
您好,那就是乱勾了,把这部分入账 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款-老板 先把应交税费保持账和申报表一样
老师是不是应该是在电子税务局里面查到的未勾选,跟勾选抵扣的这些要能跟账上对的上,才是对的呢?
您好,电子税务局里面查到已勾选统计的,跟我们账上的 应交税费——应交增值税(进项税额) 能对上就行了
老师,我们同事说的去亿企代账里面的快捷勾选去跟账上对,不是进电子税务局对?
哦哦,咱有 亿企代账 确实是的在 亿企代账里核对
现在您跟我讲下思路,该怎么下手呢?
您好,亿企代账里 也是下载我们勾选过明细嘛,一样的处理
您知道告诉我,怎么操作的吧
朋友您好,我没有买亿企代账,具体点哪个模板导出来我写不了,核对的方法是一样,勾选的明细和我们入账的明细核对
老师,现在快捷勾选上的未勾选发票金额,跟账上。对不上?之前会计做的。我没明白为啥对不上,现在意思找到原因调账对吗?
您好,是的 未勾选发票 和 应交税费-待认证进项税额 这个科目余额核对 已勾选发票 和 应交税费——应交增值税(进项税额) 核对 找到差异我们再调整