同学你好 这个不能哦 让开票方重新开
老师你好,我想请教下收到一张专用发票,然后当月记账凭证也做了进项税额,但是当月没有点抵扣勾选这张发票,可以在下个月时点抵扣勾选吗?
老师,我当月报销的发票当月不认证抵扣,分录就写待抵扣进项税,如果下个月抵扣,从待抵扣转到进项。那后边没有原始发票凭证了呀?怎么能说清楚是转的哪笔业务呢
老师,帐里面做了进项税,但这个月没开发票,没有销项,电子税务局可以不点抵扣确认吗?这个月增值税就0申报
老师,您好,员工出差时住宿的发票没有收到邮件,电子税务局里抵扣类勾选界面有个“操作预览”可以看到发票,能截图打印出来当报销凭证吗
老师您好,请问我在做账的时候,进项发票我就直接记的应交税费-进项税额,但是税务上因为进项发票大于销项了,所以税务系统里面没有勾选抵扣,这样可以放以后抵扣吗?还是放之后抵扣做账时要记应交税费-代认证抵扣进项税???
请问老师,费用发票比如住宿费,医药费,餐饮费,我一直没有附费用报销单,发票上也没有签名,直接做账可以税前扣除吗?
23年有一笔应收账款,有两家公司名称有些相同,给这两家公司分别开了票,结果做账时把所开的两张票全计入到一家公司的头上,所以导致一家公司未开票,一家公司还欠钱,实际已收到钱和已开票,这种怎么处理
假如说公司外购一款软件价值5600元安装在电脑上,这个软件怎么入账
老师你好,公司1月收商户1年租金10万(含税),2月收另一个商户1年租金12万(含税),这两笔收入收的时候记预收账款,现在每月计提租金10万+22万/12月=18333(含税)时才缴纳增值税和所得税,请问这样做账对着不?
你好,老师,我想咨询一下个人所得税计算的问题,我家有1名员工,在2家公司任职,一共工资102000元,奖金36000元,在申报个人所得税汇算的时候,奖金部分单独算税 ,需要缴纳税款24876.70元,是怎么样计算的呢
老师,年度企业所得税给可以不退,留抵啊?今天专管员让退,我不想退
老师 你好 会计凭证封面怎么写第二本凭证本册共多少号怎么写 就写这册多少个号 还是写本月一共多少个号
老师,工商年报资产信息那里选择多报合一后能改成自行填报吗?怎样操作
老师,财务软件年服务费记入什么科目哈?
产品销售成本是主营业务成本+其他业务成本吗?
不合作了已经 对方联系不到 那这些票是不是就不能用了吖,有其他的解决办法吗?
对的 这个没法用了哦
好的 我知道了 谢谢老师
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