你好,出口的,你们这个不免增值税吗?如果是的话,在电子税务局增值税申报系统里面就可以。

请问印花税申报就在计税金额或者件数那里填写开票金额就可以吗?,出来本期应纳税额54.52,是需要缴纳以后再申报吗?还是申报以后再去缴纳?本月纳税申报截止日期前就得缴纳吗?
老师,我9月份在税务局代开的专票,开错了作废了,缴纳的税费未退,后自己领专票自开,现在我报三季度的增值税,在增值税报表预缴栏次里面出现了上次缴纳的税款,能直接抵消了吗?未做留抵抵欠,谢谢老师指点
请问,每月申报增值税时,是按账上计提的应收账款收入缴税还是按开票系统当月实际开的发票金额来缴税,如果按开票系统缴税,违法吗?或者这在纳税中是一种合理的什么缴税方式吗
老师好,请教一下,企业7月收到一年的服务费47万(服务期限是7月1日-次年6.30)10月开了全额发票,请问增值税和企业所得税怎么确认收入? 10月交第三季度增值税的时候要不要缴纳?(如果此时缴纳就可以享受小规模纳税人减免)还是说只能次年1月缴纳本年第四季度时全额缴纳?
请问老师,出口业务缴纳增值税是在金税三期里面缴纳吗,何时缴纳?次月15日吗?开票应该是形式发票
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
现在准备做出口硬件了,买来再卖
你好,买来再销售出去的,主要只要是有退税率,你符合退税要求可以退税,不需要缴纳增值税。
我怎么记得咨询老师说硬件出口视同销售,正常缴纳增值税,软件是免税的,啊啊
你去查一下退税率,如果是0的话,退税标识是1,才需要视同内销
老师从哪查退税率?
https://hd.chinatax.gov.cn/nszx2023/cktslcx2023.html 你好,这个网站里面可以查到。
还是老师回答比较专业,如果不缴税和软件免税填一个地方申报吗
不是 一个免税销售货物 一个免税销售服务的