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请问老师,出口业务缴纳增值税是在金税三期里面缴纳吗,何时缴纳?次月15日吗?开票应该是形式发票

2024-06-04 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-04 15:34

你好,出口的,你们这个不免增值税吗?如果是的话,在电子税务局增值税申报系统里面就可以。

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快账用户4612 追问 2024-06-04 15:34

现在准备做出口硬件了,买来再卖

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齐红老师 解答 2024-06-04 15:36

你好,买来再销售出去的,主要只要是有退税率,你符合退税要求可以退税,不需要缴纳增值税。

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快账用户4612 追问 2024-06-04 15:38

我怎么记得咨询老师说硬件出口视同销售,正常缴纳增值税,软件是免税的,啊啊

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齐红老师 解答 2024-06-04 15:39

你去查一下退税率,如果是0的话,退税标识是1,才需要视同内销

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快账用户4612 追问 2024-06-04 15:40

老师从哪查退税率?

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齐红老师 解答 2024-06-04 15:43

https://hd.chinatax.gov.cn/nszx2023/cktslcx2023.html 你好,这个网站里面可以查到。

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快账用户4612 追问 2024-06-04 15:46

还是老师回答比较专业,如果不缴税和软件免税填一个地方申报吗

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齐红老师 解答 2024-06-04 15:47

不是 一个免税销售货物 一个免税销售服务的

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你好,出口的,你们这个不免增值税吗?如果是的话,在电子税务局增值税申报系统里面就可以。
2024-06-04
你好,开始提供服务了,需要的你交纳的是第三季度的,然后在十月份一次再开了发票全额缴纳红冲之前的就。
2023-10-27
您好 印花税申报就在计税金额或者件数那里填写开票金额就可以 出来本期应纳税额54.52,是申报以后再去缴纳 本月纳税申报截止日期前就得缴纳
2020-10-14
你好;     如果你数据是对的。 就不会异常的;    
2021-12-09
你好,本月15号前申报缴纳的是所属期为上月税款。
2021-12-12
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