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老师你好,一般纳税人,销项税额是429,进项税额17910.09,留底税额69471.03,那么还能开多少含税金额的发票呢?是怎么换算的呢?能把计算和公式写出来分析一下吗?

2024-06-04 23:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-04 23:03

你好,稍等写给你一下

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齐红老师 解答 2024-06-04 23:04

现在的状况是429-17910.09-69471.03=-86952.12 所以可以开这么多的销项出来。 你告诉我一下你们的税率是多少

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快账用户9186 追问 2024-06-05 19:13

13%的税率呢

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齐红老师 解答 2024-06-05 19:17

那不含税金额是86952.12/13%=668862.46 含税金额是668862.46+86952.12=755814.58 或者86952.12/13%*1.13=755814.58

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快账用户9186 追问 2024-06-05 19:27

好的,谢谢老师,我明白了

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齐红老师 解答 2024-06-05 19:27

好的,不客气的了,工作顺利

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快账用户9186 追问 2024-06-05 19:51

不对,还有一点点疑惑,或者86952.12/13%*1.13=755814.58 这个86952.12/13%不是已经换算了这个是不含税金额吗?不是该×13%吗?为什么是×(1+13%)呢

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齐红老师 解答 2024-06-05 19:54

不含税金额是不是等于含税金额/1.13. 那含税金额是不是不含税金额*1.13

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快账用户9186 追问 2024-06-05 20:28

对哦,一下没反应过来

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齐红老师 解答 2024-06-05 20:37

哈哈,没关系,有时会迷糊

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你好,稍等写给你一下
2024-06-04
假设是13%的税率。开完了之后,你单位一分钱不交的情况下,69471.03+17910.09-429)/1.13*1.13
2024-06-03
成本的话是按所得税税负率来算的 如果按增值税税负率来算就没法按所得税税负率来算了 销项是13%的吗
2025-01-16
你好,你这个9479是含税价还是不含税价,你的开票税率多少。
2025-07-22
进项发票认证一般在报关单出口日期所属增值税纳税申报期内进行,也可与当地税务机关确认。 根据退税率,用公式计算退税金额,如当期应纳税额 = 当期销项税额 -(当期进项税额 - 当期不得免征和抵扣税额)等,根据当期期末留抵税额和当期免抵退税额的大小关系确定应退税额。 剩余的进项留抵税额可以用于下一次出口退税计算,也可抵扣内销货物销项税额。
2024-11-28
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