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现在公司需要建内账,那怎么建呢?(只有上期的银行余额) 这个月已经有一些费用或者收入产生了,我应该怎么处理?

2024-06-05 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-05 10:00

您好,根据银行余额等录入期初余额。 再根据费用,收入,录入本期分录即可。

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您好,根据银行余额等录入期初余额。 再根据费用,收入,录入本期分录即可。
2024-06-05
您好,您这种情况只能通过实地盘点来确认,库存现金、银行存款、应收应付及固定资产的相关金额。差额可以计入未分配利润。
2022-07-06
同学你好,结账很简单,有什么数据就借什么数据就可以了,建起来以后在这个账套里面处理的就是有发票和没发票的数据都放进来,结账很简单,有什么数据就建什么数据就可以了,建起来以后在这个账套里面处理的就是有发票和没发票的数据都放进来,这样子方便公司内部核算
2024-08-05
你好,这些是什么业务?是利润还是预收款?
2025-07-03
您好,你们可以反结账作为借 银行存款 贷 财务费用
2022-08-10
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