这个收入是需要申报增值税的。
老师 ,我公司12.29号去二手车交易市场把公车过户给个人名下,二手车市场给了个二手车机动发票,我公司如何开票?还用开票给个人吗 ?车过户的时候没有告知会计,18年之后买的车 ,元月份申报12月份税款的时候我是做未开票收入缴纳13%的增值税及附加税,印花税是吗?销售公司车辆不需要缴纳企业所得税了吧?账务处理是怎么样的?
老师,我公司的运输车辆卖了,开具的二手车销售统一发票,这个收入不用申报增值税吧?只需处理资产然后影响企业所得税吧?
公司卖了一辆车,已经直接开票给买方,然后二手车市场也开了一张二手车统一销售发票,说是用来过户的,但是二手车市场开的这张发票在企业的电子税务局自开发票那里是可以查询到的,这样的话申报的时候,二手车市场开的这张发票不会归集在我们的申报收入里面吧
老师,能不能说一下公司的固定资产处置怎么处理?不是账务处理,是税务处理?公司是简易计税的一般人,主营混凝土销售,运输车近几年买的,然后又赔钱卖了,公司没开票,卖给个人是二手车交易中心代开的发票,没开票增值税怎么申报,税率是多少?
老师,请问我们公司是二手车交易公司,个人与个人买卖二手车,我们公司帮忙代开二手车销售统一发票交给车管所,然后收取服务费开具增值税发票,请问申报增值税时,是以开具的增值税来交税吗?
零基础入门先休课学完了,接下来学哪个比较合适(尽早能够就业)
老师,取得发票,只能预览没有打印按钮的发票,来源增值税发票管理系统,这种怎么下载打印?
老师,设计费20000元,预付12000元,剩余8000元未付,如何做会计分录
您好~想咨询下:增值税=销项-进项 如果去年开票、交过税。今年红冲,重开票,新做了进项抵扣。 根据上面公式,今年销项不变,进项多了,需要交的增值税就少了。少交的这部分,实际上在去年已经交了,所以针对发票红冲这种情况,操作层面,只需要做进项转出,填写纳税申报表附表2,不影响实际税额。但这样会影响今年的税负率,这样对吗?
老师,你好!想问下每月支付银行贷款利息,需要计提利息吗?或者直接入费用?做分录我计提了利息,现金流量表都自动选择支付经营有关的现金,这是不对的吧?
预收的充值卡金额,未消费完,消费者要求开票,可以先开吗
加油票什么情况下不能入费用
固定资产清理后有净值 ,怎么做分录
老师,我们公司买了两个空调,一个台挂式的1183元,还有一台是立式柜机空调2488元,要入固定资产吗?金额不是太大呀
老师好!上月留底9000,本月销项5000,本月没进项税,这个怎么结转税款
怎么申报,得亏问了一下,申报在哪一栏次
这个你们没有开票的话填写在未开票收入里面。
开票了,二手车交易市场开的,有发票,金额1万元,我该怎么申报
因为不是你们公司开的票所因为不是你们公司开的票,所以还是按照未开票收入申报。
发票销售方是我公司呀
但是这个发票并不是从你们的开票系统里面开出去的。
是的,卖方显示的是我公司,这个发票是二手车交易的地方开的,那发票金额是1万,我按照哪个金额申报增值税,申报在增值税的哪一栏,我公司之前是9%的运输服务
13%未开票收入填写在这里面
金额就是1万?
换算成不含税的金额。
好的,这个为啥税率是13%?
这个因为你们一般纳税人销售是13%。
用1万÷1.13得出不含税收入金额?
对,没错,是这么计算的。
好的,明白了,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评