这个收入是需要申报增值税的。

老师,我公司的运输车辆卖了,开具的二手车销售统一发票,这个收入不用申报增值税吧?只需处理资产然后影响企业所得税吧?
公司卖了一辆车,已经直接开票给买方,然后二手车市场也开了一张二手车统一销售发票,说是用来过户的,但是二手车市场开的这张发票在企业的电子税务局自开发票那里是可以查询到的,这样的话申报的时候,二手车市场开的这张发票不会归集在我们的申报收入里面吧
老师,请问我们公司是二手车交易公司,个人与个人买卖二手车,我们公司帮忙代开二手车销售统一发票交给车管所,然后收取服务费开具增值税发票,请问申报增值税时,是以开具的增值税来交税吗?
小规模公司卖出一辆使用过的车,开了 二手车销售统一发票15万 没有税额,这个要怎么申报增值税和企业所得税
郭老师请问下公司5月份时销售二手车,然后开的二手车销售统一发票,5月份也报了无票收入,那么用这个二手车统一发票做附件来,分录借其他应收款-某某个人,贷其他业务收入,应交税费-应交增值-销项税)按13%来剃税是吧,那么出售这个小汽车怎么做账呢得把固定资产清理了,还请老师指导
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
怎么申报,得亏问了一下,申报在哪一栏次
这个你们没有开票的话填写在未开票收入里面。
开票了,二手车交易市场开的,有发票,金额1万元,我该怎么申报
因为不是你们公司开的票所因为不是你们公司开的票,所以还是按照未开票收入申报。
发票销售方是我公司呀
但是这个发票并不是从你们的开票系统里面开出去的。
是的,卖方显示的是我公司,这个发票是二手车交易的地方开的,那发票金额是1万,我按照哪个金额申报增值税,申报在增值税的哪一栏,我公司之前是9%的运输服务
13%未开票收入填写在这里面
金额就是1万?
换算成不含税的金额。
好的,这个为啥税率是13%?
这个因为你们一般纳税人销售是13%。
用1万÷1.13得出不含税收入金额?
对,没错,是这么计算的。
好的,明白了,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评