同学你好 你这个月是自动采集吗
老师,申报增值税数据对比不通过,怎么回事咧,我这个月没有开票,上期留底税额有5971.34元,然后我就按数据带出来保存,错在哪里了呢
老师,我们是一般纳税人,今天在申报的时候,系统自动出现了以上数据,上月(一月)我们没有开票,这月申报,我要把以上数据删除,还是系统带出来的数据不管他。
请问上月我去税务大厅申报的增值税的时候是负数,我这个月自己在电子税务局申报增值税时,系统自动带出来的销售额和销项税没有减去我上月的负数,怎么办呢?我可以自己手动冲减增值税附表一的1、2栏(销售额、销项税额吗)?
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
老师,以前增值税申报的时候应税劳务销售额都没有数据,这个月突然出现数据了自己带出来的,是哪里出错了吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
每个月都是自动采集的
同学你好 那你这个月有劳务收入所以自动出来了
这个数据是可以改成0的,但是我不知道可不可以更改
以前也有,为啥不带出来
这几个月都只开了这一家的票,之前为啥带不出来,这个月确有了
这个数据对报税有啥影响吗?
这个数据我改成0行不行
实际没有这个收入那你就不用改
对报税没啥影响吗?
同学你好、按实际业务来就可以
会不会是因为之前我开的是纸质发票,这个月开的是电子发票的原因呢!
这个是系统问题 没啥影响