你好,运费是对方承担不是吗?如果是的话,这个没有发票就可以。你走的是代收代付。

老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我们是物业服务企业,个人的临时停车费要求开公司发票,每月开具金额300-400元左右。是否可以开具公司抬头发票我咨询过12366回复是应税主体是个人还是单位。这个人停的车是在平台上以A公司名义租赁租赁的,但是他要开具B公司的发票,A是B的子公司。我理解的是不管AB之间是否有关联,实际发生的是A,给B开具发票就会被认定为虚开,不知道这样理解对不对?
老师,请问房东出租厂房,企业自己承担税点,自己去税务局代开发票,需要交哪些税,税率是多少
在数据透析中汇总了按年(年是筛选项)按客户是行汇总了每个客户多少金额的收入,现在要把每个客户汇总金额直接双击金额,出来一个明细表,现在需要批量打印各个客户的明细表作为凭证附件。一年里300个供应商,每年都要打印,每个供应商都要打印,怎么批量打印这些客户明细表啊。一个个点工作量太大了,每张明细表还要调下间距,有些客户的明细很多打印时还需要附页码,求快捷方式
收到发票了
比如报关单运保费是800,我收到的运保费发票是500。
我怎么做账呢?按800充吗?
CIF的价格是100,Fob的价格是80。你确认收入的是80, 20。你做了其他应付款,对方会给你反过来借应收账款100 贷主营业务收入80,其他应付款20。 借银行100 贷应收账款 你得支付给提供运输的对方,借其他应付款20贷,银行 不就平了?
运输的运输公司开过来的票吗?我支付的也少啊
现在就是收到的货代的发票低于这个报关单上的。
有点搞不明白
你好,你支付出去的运费是多少?
报关单上写的850,我支付出去696。
这中间是有差的。
差额放到营业外收入里面的。
每一单这个差额我都做这么一笔,是吗?
你好对的 是这么做的
所以说你给我举的例子就是没有差额的情况下是那么做的,是吧?实际中怎么可能没有差额呢
是 我们就没有差额
很多学员问的也没有差额啊
你们有差额的不清楚为啥在这里面还要赚一块
有差额的太多了,你要搞不清楚就不要在这儿回答问题。
回答半天你也不知道咋回事儿,扯呢。
你好,我知道你们什么意思,就是你们赚了人家的一部分运费 怎么能不知道什么意思?你们收的别人的比你支付出去的多,差额放到营业外收入里面去
有差额的太多,但是我没有遇到过 可以去翻一翻学堂的问答。
汇率差,知道不?我也只是给别人代理财务,老板赚不赚钱我不知道。
我只是想问一下财务这方面儿怎么处理?你要是对老板们有意见,你找老板们去聊,对吧?我就是学习。
你好,汇率差的财务费用 汇率差没有这个大 汇率差的忽略 就是一致了