您好,可以的,可以不通过应付职工薪酬科目

如果发生往来款,借其他应收款-个人1000,如果发生费用 借:管理费用-差旅费2000 借:管理费用-福利费500 贷其他应收款-个人 贷:库存现金 可以这样组合付款吗
老师, 公司给员工的福利, 都要从应付职工薪酬过一道吗, 比如公司聚餐,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款,不可以借管理费用-福利费,贷银行存款吗?
老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费,这个我应该怎么调整,这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷:银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
不可分摊的职工福利费,借:管理费用-福利费 贷:银行存款 可以分摊到个人 借 :管理费用-职工福利费 贷 :应付职工薪酬-职工福利费是这么理解的吧
4s店工装,公司出一半,个人出一半。借:销售费用-职工福利费,贷:应付职工薪酬-应付职工福利费 借:应付职工薪酬-应付职工福利费(公司部分),借:其他应收款(个人部分)贷:银行存款 这样做对吗?个人出的部分能自己做销售费用吗
老师,运杂费代收代付做账一般哪种成交方式?
汇算清缴时发现工资多计提了,其他费用又少计提了,可以直接反结账还账后再申报吗?
老师,让报25年固定资产投资的金额,是用资产负债表中固定资产原价还是账面价值呀?
老师,虚开发票,到底追究的是谁的刑事责任呢?
老师,鱼饲料原料税率多少
老师,会计主管怎么审核下面会计做的账,我们是业财一体的软件,有供应链模块和总账模块,凭证是月末一次性生成的
现在新注册公司,需要房产证,还是房租合同就行
郭老师,企业新注册化工厂,我们需要准备什么,需要什么资质吗
老师,汽车4S店一般纳税人,购车发票66800元,厂家开具66800元的正数发票,同时发票上23000元的负数,这笔-23000元是累积返利,4S店给厂家打款66800元,应该怎样做账务处理
老师好,请问下宁波市电子税务局中22年增值税纳税申报表错误 ,现在大数据跳出,可以修改的吗
老师哪些必须通过应付职工薪酬科目呀
发放给员工的工资 社保 发放给每个员工卡里的福利费要过应付职工薪酬,就是每个员工都有的,过这个科目
好的,老师这个管理费用-福利费,这个费用,是不是汇算清缴的时候,就是已经属于,做费用进行扣除了?
是呀,汇算清缴的时候要进行扣除,因为有餐饮发票嘛
管理费用-福利费,这个费用是大家一起吃饭报销的费用,然后个人报销, 可以借:管理费用-福利费 贷:其他应收款个人 借:其他应收款个人 贷:银行存款 这样个人不需要缴纳个税吧?
不需要缴纳个税,这是聚餐的费用,有发票的