借:管理费用~汽车费用, 贷:应交税费-增值税-进项转出 借:营业外支出 应交税费-未交增值税 贷:银行存款

老师,我当时是把不属于公司的管理费用买的乱七八糟的东西有发票的,然后已经算报销款转出了,税务局查到了,把进项全部转出了,我这笔费用我也给他补进来了,分录怎么写呢?
你好老师,我之前公司有一笔金额是税务局查到进项税转出的,是管理费用~汽车费用,现在做转出分录怎么写,还交了滞纳金补交税了
老师,我在2022年3月做了一笔分录: 借:管理费用- 招待费 948.11 应交税费-增(进项)56.89 贷:银行存款1005, 这是当年做的分录,就在昨天税务局打电话说这张票对方作废了,要进项税额转出,请问我现在做进项转出的整个分录怎么写呢?
老师,你好,我们之前做了一笔福利费的进项发票抵扣了,福利费不是不可以抵扣进项税吗?我的分录是借:管理费用-差旅费 7788.68 应交税费-应交增值税-进项税额 467.32 贷:其他应付款 8256 ,现在我想做一笔进项税额的转出的分录如何写?
2024.10 月有一笔调整分录 借:应交税费-转出未交增值税 贷:管理费用办公费 10 月结转损益,缺了这一笔费用金额,导致季报的管理费用累计金额不对。企业所得税也扣款了。25 年怎么处理。之前是代理记账做的
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?