你们应发工资就是扣除项后的应发工资
老师您好:工资2500社保三项合计扣除293.42请问 是在本期收入栏填写吗?填那个金额呢
老师您好:自然人工资申报时老师您好:工资2500社保三项合计扣除293.42请问 是在本期收入栏填写吗?填那个金额呢
我之前问过您生育津贴到帐后扣回工资的方法,我的做法是每月按4500做工资到5个月,工资表也是4500减社保公积金个税是0,到上班后申请津贴下来后在应付工资里红冲4500*5到其他应付款的借方,然后贷方是生育津贴的合计,借方再做一笔差额的支出就平了。这么做财务上没问题,那个税申报是否应该是在那5个月收入都填0,社保公积金也应填0因为这部分也是他津贴里出的,可这也有问题,确实是扣了啊,以后合并计税也得算上啊。我目前是按4500正常申报的,这就相当于多报收入了,虽然不交税,但22年不是要合并计税吗,这个收入最好还是别多报吧。怎么解决,就想知道申报个税正确做法。有种方法是只申报公积金和社保那部分填在收入里,免税里也填这个数,扣除部分的社保公积金附加扣除照实际填,这样可以吗?
老师,请教一下,员工出差餐补随工资一起发放,在申报个人所得税时,填入哪一栏呢?是计入本期收入里面之后,然后从其他扣除里面填写扣除吗?
老师,您好,请教您一个问题,我们在4月中旬申报发放的3月工资,有个员工扣除了3月及4月的公积金,比如应发工资5000,扣除两个月公积金1680,公积金是全额个人承担的,一个月840,实发工资5000-1680=3320,后面就没有他工资了,那我现在申报个税的话是不是给他申报本期收入5000,专项扣除公积金部分填列2个月的个人部分就是840,这样申报吗?
资产负债和所有者权益负的因为什么
6月份有出口报关单,没开发票。 现在7月份有个出口应征税报关单用途确认 要申报未开票收入吗? 这个未开票收入和增值税申报的未开票收入一致吗?
老师,工资表多做了2角2分,怎么做分录? 不用付钱的
老师,2020年12月我们给某个公司开了81600的发票,但是对方一直没有付款。去年联系对方的时候,对方说他们会计已经平账了,那我们这边应该怎么处理呢?
我是客户,供应商提交报价单,我司还不知道是在A公司还是B公司购买,所以报价单需方填了两个公司,请问盖章怎么盖,还是说分开两个公司报价单一式两份这样
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2024年11月1日,甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元,“坏账准备”科目贷方余额为25万元,公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份,甲公司发生如下相关业务:(1)11月5日,向乙公司赊销商品一批,按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣。(2)11月9日,一客户破产,根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。(3)11月11日,收到乙公司前欠的销货款500万元,存入银行。(4)11月21日,收到2022年已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。(5)11月28日,向丙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税额为13万元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,坏账准备的账务处理(7)12月31日甲公司的应收账款余额为900万元,期间坏账准备未发生事
老师,深圳公司在工商局变更地址后,去哪里查询进度吗?
若是5月收到的8000元没开票,然后在未开票收入栏报税,7月又把这笔8000元开票了,那纳税申报表要怎么填?
请问签订了招标代理合同,开票方开“*现代服务*咨询服务费”是否可以?
老师,公司危废处理费计入什么会计科目
老师,我没有问应发工资,我是问申报个税本期收入填税前工资,请问给员工的饭贴是直接加上去填本期收入栏,还是在下面其他项里面填
给员工的饭贴是直接加上去填本期收入栏
好的,明白了,谢谢老师
好的呢,同学,祝你生活愉快