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老师,我们和A公司有买材料也卖过材料。现在账上挂预付贷方有余额,还有应付暂估贷款有余额,应收借方和在途物资借方也有余额。现在想看我们欠对方公司多少货款怎么看数?

2024-06-07 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-07 14:58

您好,把预付%2B应付-应收 为正是我们欠对方的钱,为负是对方欠我们的钱

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快账用户2608 追问 2024-06-07 15:01

就是预付贷方余额,加上应付暂估贷方余额再减去应收账款借方余额么?如果预付是借方余额怎么看我们欠了对方多少钱呢?

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齐红老师 解答 2024-06-07 15:02

您好,所有往来科目  借方余额-贷方余额大于0就是人家欠我们的,小于0就是我们欠人家的

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您好,把预付%2B应付-应收 为正是我们欠对方的钱,为负是对方欠我们的钱
2024-06-07
你好,是的,如果看欠债别人的话,是看应付账款的贷方客户,如果看别人欠你们多少看应收账款借方余额客户
2020-11-18
在途物资-A公司借方余额798997.55元, 这笔款付了吗?
2024-11-30
多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入
2023-06-16
你好,账上不需要做调整的,你编制报表的时候重分类一下就可以的。应收账款在贷方明细余额的,把它放到预收账款里面。
2022-10-15
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