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老师,员工买的服装,专票,入福利费 需要报销,分录怎么做? 借 管理费用福利费1000借进项税额130贷应付职工薪酬福利费1000?

2024-06-07 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-07 15:55

您好,借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 进项税额不需要体现了。因为不能抵扣进项税额

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快账用户1808 追问 2024-06-07 15:55

专票进项税认证后 需要转出吗

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齐红老师 解答 2024-06-07 15:56

对,即使认证了也需要转出的

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快账用户1808 追问 2024-06-07 15:58

转出还需要做分录吗

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齐红老师 解答 2024-06-07 15:59

需要的这么做账,借管理费用福利费 贷应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户1808 追问 2024-06-07 16:00

转出的时候怎么做分录?

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齐红老师 解答 2024-06-07 16:00

借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费-未交增值税

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相关问题讨论
您好,借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 进项税额不需要体现了。因为不能抵扣进项税额
2024-06-07
你好,不对的。这个进项税不能抵扣。应该借管理费用-福利费1000 借应交税费-进项税额130,贷应付职工薪酬-福利费1300 借 管理费用-福利费 130 贷 应交税费-进项税额转出130
2023-02-05
是的,需要计入工资总额申报个税
2023-09-20
是的,就是这样做的哈
2022-12-31
你好 。分录中间那步 是什么意思  借:应交税费应交增值税转出进项税130 贷:应交税费应交增值税进项税130      其他的是没有问题的。    
2021-01-13
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