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老师,上月末计提了应发工资10000,借:管理费-工资 10000 贷:应付职工薪酬-工资10000,因账上没钱,这月没有发工资,还要做实发工资分录,借:应付职工薪酬-工资10000 应交税费-个税 300,其他应收款-个人社保 800,其他应付款-工资 8900吗?多谢

2024-06-08 07:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-08 07:53

不需要做 就做第一个就可以了

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快账用户9372 追问 2024-06-08 08:00

那个应付职工薪酬10000,是去年12月底做的计提,1月没发,2月才实发的,需要调整汇算清缴数据吗?多谢

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齐红老师 解答 2024-06-08 08:03

不用 汇算清缴之前发下去就可以

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