同学,你好 现在做应付账款正数

老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
你好老师,我们接了新项目,但之前的设备款有他来支付,每月他给我们钱,我们存到公户给付款,怎么做会计分录呀
我们公司是工程公司,有一笔应收款,对方要我们通过银行供应链收款。现在款收到了,银行回单的付款方是我们自己公司上海支行,付给我们自己公司武汉支行。用途是发放贷款。请问会计分录怎么弄
请问下,以前的会计把收到的钱给弄成应付账款 ,我现在要怎么做分录,才能转成应收账款
老师,我们是餐饮公司。客人平时会进行会员充值,之前会计做的分录(借:预付账款 -100 借:银行存款 100 )这导致报表预付账款是余额是负数。 我要怎么调到预收账款里?
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
发票已开,后期款少收了175元,等于销售折让了175元,这个175元怎么账务处理
老师专管员说让我们按照净额法来汇算,这是什么意思
老师,请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的?具体分录怎么做?
老师 ,有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目
招聘费可以开信息系统服务信息技术服务费吗
劳务派差额计税可以部分开普票部分开专票吗
老师,我们总公司下面有几个子公司,总公司服务于各子公司,总公司会收取一定比例的服务费,。现在为了方便,用总公司名义给各子公司的保洁买意外险。这个合规吗
老师,以前会计无票没有调增过,今天在30行其他里边调增80万会被税务查吗?企业是亏损的,调了也不交税
分录是借银行存款,贷应付账款吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
好的、谢谢老师
不客气,祝工作顺利