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你好老师,我们接了新项目,但之前的设备款有他来支付,每月他给我们钱,我们存到公户给付款,怎么做会计分录呀

2022-09-02 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-02 09:51

你好,这个设备款,为什么是对方支付呢? 

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快账用户6902 追问 2022-09-02 11:29

通过公户付款。之前他是公司的,我们交接是不在付之前未付的设备款。

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齐红老师 解答 2022-09-02 11:30

你好,这个设备款,为什么是对方支付呢?  麻烦给个正面回复,好 吗 

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快账用户6902 追问 2022-09-02 11:34

我回复了呀。他们经营下下去,让我们承包了之前的未付款设备可定是他们付款呀。

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齐红老师 解答 2022-09-02 11:35

你好,你们承包了之前的未付款设备,那应当是你们支付这个设备款项才是啊

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快账用户6902 追问 2022-09-02 11:41

可我们合同说了,未付的他们来付

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齐红老师 解答 2022-09-02 11:41

你好,那这设备属于对方,你们只是承租使用吗? 

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快账用户6902 追问 2022-09-02 11:51

是的,但怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-09-02 11:53

你好,对方付款,你们不需要做支付设备款项的分录 你们只需要做支付设备租金的处理就是了 

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快账用户6902 追问 2022-09-02 11:57

但我们银行付款了呀,我们的做这个凭证呀。

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齐红老师 解答 2022-09-02 11:59

你好,是你们先代收这个设备款,然后支付给第三方的意思吗? 

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快账用户6902 追问 2022-09-02 12:00

是这个意思。

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齐红老师 解答 2022-09-02 12:00

你好 你们先代收这个设备款,借:银行存款,贷:其他应付款 然后支付给第三方,借:其他应付款,贷:银行存款 

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你好,这个设备款,为什么是对方支付呢? 
2022-09-02
这个设备款实际是咱们单位采购设备是这样的。
2023-08-30
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借银行存款 贷应收账款
2020-11-27
借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2020-11-27
你好,那你兄弟公司支付的时候你怎么做的?你应该是借固定资产 贷其他应付款,兄弟公司 你支付给对方之后,借其他应付款 贷银行存款。
2023-08-30
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