你好,这个设备款,为什么是对方支付呢?
老师你好,有些公司没给我们开发票,我们给他们打了钱,之前的会计记,借:应付账款贷:银行存款。结果导致应付账款在贷方为负数。如果收到了发票我该怎么记账分录怎么做
老师你好,有些公司我们给他们开了发票,他们一直没给我们付款之前的会计记录的。借:应付账款,贷:主营业务收入。收到款后我该怎么做账分录是什么呢
老师你好,要是我们之前就预付款项给客户了,然后我们向他们采购商品,但是采购的钱超过了预付款项,超过的钱我们先欠着,老师,这个的分录要怎么写呢?
你好老师,我们接了新项目,但之前的设备款有他来支付,每月他给我们钱,我们存到公户给付款,怎么做会计分录呀
老师,你好!请教一下,我们有笔保险赔款到账,但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了,我入账 借:银行存款 贷:其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账,打入款时怎么入账?退回供应商的垫付款怎么做分录呀,谢谢老师
老师您好,业务合同必须要订到凭证里吗
老师您好,企业印刷的培训手册可以计入办公费里吗?还是必须计入教育经费里呢?服务行业不是业务提升性质的,就是业务流程和规章制度用于新员工入职的学习用,一直都是计入办公费里的
物业公司不给我们开票,给的是直接国家电网开给他的发票,请问这个发票可以做企业所得税汇算扣除吗?我们付的电费和物业付给国家电网的金额也不一样。有差异怎么办!
老师,这种能享受医保待遇吗?
现金流量净额与现金及现金等价物净增加额一样吗?
学霸宝的激活码是多少?
你好,请问一下要核算出费用所占收入的比例系数是怎样来算
老师,公司员工集体安排的继续教育计入什么科目?
收到税局通知我们收到了一份虚开的发票,造制费用150元,本月需要转出不做企业所得税扣除,转出分录有吗?老师
减免增值税分录怎么做
通过公户付款。之前他是公司的,我们交接是不在付之前未付的设备款。
你好,这个设备款,为什么是对方支付呢? 麻烦给个正面回复,好 吗
我回复了呀。他们经营下下去,让我们承包了之前的未付款设备可定是他们付款呀。
你好,你们承包了之前的未付款设备,那应当是你们支付这个设备款项才是啊
可我们合同说了,未付的他们来付
你好,那这设备属于对方,你们只是承租使用吗?
是的,但怎么做分录
你好,对方付款,你们不需要做支付设备款项的分录 你们只需要做支付设备租金的处理就是了
但我们银行付款了呀,我们的做这个凭证呀。
你好,是你们先代收这个设备款,然后支付给第三方的意思吗?
是这个意思。
你好 你们先代收这个设备款,借:银行存款,贷:其他应付款 然后支付给第三方,借:其他应付款,贷:银行存款