您好,设X含13%增值税发票出去,(X/1.13*13%-8325.25)/(X/1.13)=2%,增值税税负率=实缴增值税/收入, 计算含税金额85523.02 (85523.02/1.13*13%-8325.25)/(85523.02/1.13)=2%
老师,请问下我们现在税负2个点,7月份有出口,9月份申报免抵退,但是我们还有500万的留抵未认证的发票在手上,这个税能退下来吗?
老师,现在不能有留抵退税,上个月税务局给我们退的时候给我们留了0.42元,税务局的意思是要我们把这个钱消费掉,怎么做呢?
你好老师,是,我这个问题就是能复杂一点点,我这个票就是在221年开的时候,然后,发现税率开错了,开的是3%,我在22年九月份的时候才发现的,。最后给人家,把二一年的票冲红,又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后,然后中间不是一般纳税人,不是22年五月份的时候留给退税了嘛,当时有一万多一万多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔,嗯,有有留底的嘛,人家不让留底,最后跟专管员商量,嗯,然后人家让开做了一笔为开具发票收入,然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗?这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗?然后我就做了一个负数,但是到年底的时候,我发现我的收入我现在混算清缴嘞,我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,1月份开了一张发票出去,5月份红冲了,重新开了一张跟红冲金额一样的发票,但是之前已抵扣的进项税额发票跟现在的进项税发票金额是不一样的,我把已抵扣发票的成本红冲了,我现在想把之前抵扣的发票开给其他公司(下面有图),但是有8120的留抵税,我平时是按照2个点去交增值税的,这样的话,我要开多少的发票出去才能把这个留抵税抵扣完呢?
老师,请问,我有留抵税8325.25,然后我的税负率是按照2个点交的,我现在要把这个留抵税给清掉,我要开多少钱的发票出去呢
收到,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您工作顺利,生活顺意!