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老师您好,请问在小规模纳税人时取得的专票,后期转一般纳税人认证抵扣了,现在让转出税额,会计分录怎样写

2024-06-10 19:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-10 19:07

您好 请问当时认证的时候分录怎么写的

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快账用户9918 追问 2024-06-10 19:09

借:管理费用 应交税费-进项税额 贷:库存现金

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齐红老师 解答 2024-06-10 19:10

借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户9918 追问 2024-06-10 19:16

第二步是不是,借:应交税费-进项税额转出 贷:应该税费-未交增值税 借:利润分配-以前年度损益调整 贷:应交税费-城建税 交税时,借:应交税费-未交增值税 应交税费-城建税 贷:银行存款 这样吗

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齐红老师 解答 2024-06-10 19:17

请问大概多少金额

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快账用户9918 追问 2024-06-10 19:19

33元含滞纳金

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齐红老师 解答 2024-06-10 19:47

金额不大 不需要用以前年度损益调整科目 直接计入当期损益就好了哈

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您好 请问当时认证的时候分录怎么写的
2024-06-10
你好,需要补税的,借主营业务成本或者是销售费用等 贷应交税费,应交增值税进项转出。
2023-12-14
可以的 这个是可以抵扣
2020-11-30
借成本费用类科目,贷进项税额转出。
2024-01-12
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2022-12-14
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