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请问老师,怎么把其他应其他应付款转为其他应收款,需要做账务处理这分录吗,还是直接在报表提现即可,其他应付款和其他应收款明细对应的不是同一个人可以转换吗,谢谢

2024-06-11 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 17:28

您好,这个的话是直接报表体现的,这个不是一个人不想

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快账用户1134 追问 2024-06-11 17:29

不是同一个人也可以对吧,不用做账务处理?

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齐红老师 解答 2024-06-11 17:29

对,直接调整报表就行

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