直接更正申报,可以 的

公司股东其他公司被查出虚开发票,被税务查,然后相关联的公司都被税务检查,1.需要查哪些东西?我们公司和这个股东没有关系了就是挂名在公司,我们公司也没有虚开过发票,收入都正常申报2.这样问题大吗
老师运营那个公司被税务局查了,但是那个会计都怕,不知道怎么搞的,我觉得好奇怪,他查了,因为我们那公司基本上已经要注销程度了,因为好像要倒闭了,但是会计那个税务局还是要查,我们这个应该怎么处理。因为那边一直都是属于亏损状态,那你就做不下去了,就后来又转给别人,但是那个那个,税号就是十月份的税转的,那税号一直都挂在那里。
老师运营那个公司被税务局查了,但是那个会计都怕,不知道怎么搞的,我觉得好奇怪,他查了,因为我们那公司基本上已经要注销程度了,因为好像要倒闭了,但是会计那个税务局还是要查,我们这个应该怎么处理。因为那边一直都是属于亏损状态,那你就做不下去了,就后来又转给别人,但是那个那个,税号就是十月份的税转的,那税号一直都挂在那里。麻烦老师了
现在税局查到我们公司23年的一笔政策性搬迁收入,让我们在汇算的时候调整账目把这笔所得税交上。请问1、我需要更正申报4季度申报表吗?2、我的凭证已经装好了需要从新装吗?3、那我更正申报4季度所得税是就要交所得税咯嘛,这样也会产生滞纳金呀?或者是有其他什么办法吗?
老师,我去年12月的成本忘记结转了,但是后面老板不想缴税那么多,也让我暂估了,我不想退税,因为公司账很乱,怕查账,那有什么办法不更正报表吗?可以1月冲红了那笔应付,放到现在正常做,正常结转成本可以吗?这样报表上面也看不出来什么吧?
单位从应付,单位从员工的工资里边扣了那个工会经费,比如借销售费用,然后借应,贷应交个税,贷银行存款,然后其他应付款工会经费,其他应付款社保。但是这个其他应付款工会经费一直就在这个贷方放着,压根就没付,那企业所得税汇算清缴要调增吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不同暂估?
汇算清缴填表资产折旧账载金额和税收金额需要填吗?怎么填。
如果经营地址变了,银行开户要重新变吗
您好老师,25年暂估入库20万并同时结转成本20万 在26年1月收回发票10万 在26年4月收回发票8万 账务上是在26年没启用 以前年度损益调整,而是直接做分录是冲回上年暂估入库和结转成本,那报25年汇算清缴财务报表数是跟账务上的25年12月末财务报表数一样吗?然后调增是在纳税调项目明细表第30行其他栏的账载金额写2万吗?
老师,你好,小规模纳税人,26年4月收到25年的发票怎么做账,之前有暂估,因为不确定什么时候能收到发票,26年1月红冲了,3月又重新暂估的,现在4月收到了发票,应该怎么做分录?这个是汇算清缴钱扣除吗
工程施工一般是按什么方法结转成本的,是不是开票有收入才结转成本吗
老师这个我明年想转行 当会计 财务管理我今年应该能过 明年就是过财管 向上线往往来会计或下限者出纳会计助理代理记账中级会计师的话我想下一家公司考 不想 在这一家公司考(性价比太低) 老师有什么好意见吗[微笑] 中级会计师证书 在工作了之后考性价比最高
老师,公司2016年成立的,2021年实缴的了,但是审批局打电话让我们变更章程去,说我们实缴完毕的同时也得变更昂,有这要求吗?
我们做的项目在交付的时候需要通过硬盘,硬盘是自己采买的,金额比较大,我们的账务是一次性进主营业务成本了。有两个问题,1是硬盘采购的专票进项税能否抵扣?2是硬盘一次性进成本了,后期企业所得税上会不会有什么风险?有没有相关固定资产一次性进费用的条例可以支持我们这么操作?
去年的可以?
可以的,一样可以更正申报