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2月计提工资22400 3月实际发放19986 现在我红冲计提工资借管理费用工资-2414 贷应付职工薪酬-2414 是对的吗?

2024-06-11 21:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 21:13

您好,对的,这个是没错的哈

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快账用户4194 追问 2024-06-11 21:14

那管理费用里面有-2414对吗

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齐红老师 解答 2024-06-11 21:16

对的,这个是没错的这个

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你好,计提工资借管理费用20000,贷应付职工薪酬20000,实际发放时,借应付职工薪酬20000,贷现金19000,其他应付款--社保费1000,是不是个人社保的,
2020-09-02
同学你好 多计提的你要红冲才对 是这样做的
2024-04-17
你好,这个月是用冲掉多计提的工资。可以少计提一部分,
2021-07-07
你好 你的分录 是正确的呢 
2020-11-23
你好,建议用以前年度损益调整来冲。
2024-06-18
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