您好,对的,这个是没错的哈
计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬20000 管理费用6000 贷现金26000 计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬19000 贷现金19000 少的这块怎么处理
老师 计提本月工资发放本月工资的分录是怎样的我知道计提本月工资是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放上月工资是 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
请问3月我有计提大了一笔借:管理费用,贷应付职工薪酬工资,现在4月,5月的的工资表,我要怎么做账???是借:应付职工薪酬,贷管理费用吗?
你好老师上个月工资没计提,这月补计提 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那管理费用那笔要怎么冲减?
3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
请问公司股权变更,自然人转自然人,其中涉及到的公司的企业账面净资产价值是负数的,应该正常填写还是填写0呢
老师,对方给我们开具的普通发票,钱付给他们后他们就把发票作废红冲了,怎么避免这种情况?因为是普通发票又不能提前勾选,有其他什么办法让他交给我们了后就不能随意作废或红冲了吗?
平时自己仔个税APp上填报扣除信息能把公司扣的个税退回来么
老师这个零申报怎么操作?
老师好,个体户核定征收的,个人所得税经营所得核定了15万一个季度,这个季度超过了15万,开票到34万,全额缴纳增值税,那核定的个体户经营所得是按34万交呢?还是按15万交呢?
请问老师,购进固定资产配件录什么科目,这个配件到时候是要组装成固定资产的
5月买了车,6月提折旧,折旧四年,固定资产一次性税前扣除,,只需要二季度预缴所得税时填写a201020表,然后汇算清缴调减6月,调增7-12月吗,后续三年汇算清缴,每年调增1-12月折旧额
根据小企业会计准则,汇算清缴后需补税的账务处理
民办非企业登记证书,这个不是营业执照是吗?不是营业执照就不用开通税务吗?有这个登记证书要怎么记账
老师,新公司小规模预付了货款,货没有到,合同还没有拿到,印花税可以不申报吗?
那管理费用里面有-2414对吗
对的,这个是没错的这个